还需要对方去给你们代开发票才可以,超过500元需要发票,你代扣没有发票也是不能税前扣除 不超过4000 ,减除费用按800 ,应纳税额=(不含税收入-800)*税率,超过4000 减除费用按20% ,这个应纳税额=(不含税收入*(1-20%))*税率,

老师,我们公司给顾客推荐奖,她没有开劳务发票给我们,我们是不是在自然人申报系统里自己申报税啊?税率是多少呢?
老师,个人给我们开劳务发票,我们代扣代缴个税,他个税上的申报方式选综合自行申报吗?次年自己申报,多退少补是吧
收到代开的劳务费发票,给他付款后,我们在个税系统里面申报劳务费吗?税率是多少啊,那给他支付的钱是扣税后嘛?
请问一下老师,就是我们自己有一个系统,然后我们做养生馆的,就是顾客推介客人我们会有提成给他,像这个提成我们要怎么做账务处理,都是个人的又没票什么的,我是直接做销售费用呢,还是需要给别人报劳务报酬,但是别人不愿意提供那些信息给我报个税,也不愿意交税,这种情况要怎么处理
您好老师 我们公司是个劳务服务公司 聘请了老师上课 按次付了课时费 她没给我们开发票 我们公司需要在个税系统给她申报吗?账务处理流程是怎样的?
备考注会,有必要把中级3科的课程先听一遍吗
养老医疗等社保,属于应付职工薪酬吗
请问,2025年12月份工资100万元,2026年1月发放,这100万元成本是如何做账的(2025年12月和2026年1月各如何做账,明细分录?)
申报企业所得税提示这个,怎么操作,这个64115.08在哪看。您申报的增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数【64115.08】大于“营业外收入”栏次金额【203.7】,请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏。
企业所得税汇算清缴填写研发费用加计扣除,有退税产生,这个税好退吗,提交退税申请需要什么资料
老师,我们人员把平台1年服务费发票都开出来,一般纳税人怎么处理呢
老师营业外收入需要申报水利建设基金吗/
老师 对公支付房租 但是没有开票 可以在利润中扣除吗
老师,对于销售满多少送的赠品,财务需要做些什么?或者审核什么,或者需要业务那边给我们什么资料?
12月份要计提盈余公积吗?具体数据怎么算?
老师,您的意思是说客人给了我们发票,我们还要申报个税?
这个一般是备注栏我看反馈说写需要支付方代扣个税呢,没有写可以不扣,
好的,谢谢!
好的,我先回复别的学员了