你好,很高兴为你解答 差额部分计入财务费用即可,视同是销售折扣

当月发票开多一块钱,但是实际单据和银行付款都是一致的。这个发票是自己开的收购发票,麻烦老师讲讲怎么处理
老师,我们公司现在好多这样的情况,比如发票:56382.53但是收据跟实际付款都是整数,这样发票,收据跟实际付款不同,怎么处理,老师!
老是 公司购买货物开回的发票金额比实际付款金额多 这种情况该怎么处理 谢谢老师
老师,你好,同事出去收款,开的发票是22000元,实际对方只支付15000元,这种情况下,应该怎么处理?
老师您好 商贸企业 我们付款给a公司 a公司没开发票 但是货我们实际收到了 这种情况下账务怎么处理
请问这题是怎么做的?谢谢
老师,您好,员工报销差旅费时有一张高铁票,做分录时需要计算抵扣增值税,这个要写“应交税费-待抵扣增值税”?还是待认证增值税?
我们是零售酒的公司,销售开票,项目名称上直接就是酒,可以吗,会不会有风险
电算化软件,在做凭证前,须根据科目余额表录入期初数,每个月都需要录一遍期初数?还是录完一次后,以后就不需要录了?
老师麻烦看一下 我们是运输企业 雇佣的司机 代开进来的发票 可以吗
老师,刚成立的新公司,老板私卡付了一些费用,大部分没有发票,我建议老板以备用金方式,后期再凭票报销,老板说暂时不做账,我把他所支付的费用做了份流水账。如果不入帐什么影响
广西缴纳多少年社保才能领养老金广西银行男员工多少岁才能退休
出售酒,直接项目名称酒,行不,会不会有分险,1900块钱
请问老师实务互换会计分录怎么做呢?
老师 上个月社保基数降了,但是我给员工扣成降之前的了,相当于多给他们扣了几十块钱每个人,那我这笔要怎么做?怎么入账?
其实他们报销单上写的数字就是整数,只是后面附的发票有零头
如果是费用的话按照实际支付的处理即可