这个应该是作废重新申报,先咨询一下专管员或是大厅是否可以直接自己作废,如果不可以就需要前往大厅做报表更正处理。
老师请问我在申报小规模纳税人增值部申报表时,要 我填写本期销售不动产销售额,我没有,填写0为什么申报不了?请问如何处理了?
老师,昨晚小规模纳税人增值税申报表填错了,销售额未填,今天已经过了申报期了,这种情况该怎么处理?周末可以处理吗
老师,在小规模纳税人和定期定额5万小规模纳税人下,增值税申报表里小微企业免税销售额和未达起征点销售额,这两个是怎么填?季度报下,1种情况是只开普票不超45万;一种是只开普票超过45万;一种是开了专票,普票,但合计不超45万;一种是开了专票,普票合计超了45万。
老师 小规模纳税人 季度销售额15万普票 申报增值税怎么提示要预缴1%的增值税 ,是真的要预缴吗 ? 还是我理解错了 填报表的时候可以不预缴呢
我们公司是月销售额不超过10万,季销售额不超过30万的小规模纳税人。开的普票。看政策不需要填写增值税减免税申报明细表。但是之前理解错了政策。填写了这个报表选择了减按1%。多填的这个报表有影响吗?可以不改吗?
我们是一个个体户,定期定额,做园林绿化工程,现在有一个项目是包工包料,要求我们开具种植土的发票,可以开吗?
没有达到个税缴纳的标准需要申报个税吗
8 月添加社保,交了社保,那申报个税是从这月开始还是上月开始?
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,
现在过了申报期我在电子税务局没看到作废,这种情况要不要处罚啊?
这上就需要去大厅做报表修改,这个一般不会的。
我上个月开了专票有14300的增值税,现在销售额没填,就不要交税,我是不是把附表填了主表全变成灰色的数字填不进去?第一次弄时间又紧我一着急就把它申报了,但是我那些附加税填了,这个会不会认定偷税漏税啊?
这个应该不会的,你应该是报表做个修改,不影响的,你按期申报了。
那我就是要去大厅也是自己操作申报吗?还是税务人员申报?还有那个申报企业所得税季初资产必须要大于等于1万元,我们公司是7月份成立的,季初没有资产,但是不写提交不了,我写了1万,这个要不要紧啊
在哪儿申报,要咨询当地,每个地方不一样情况,我们是去大厅。 不是要求一定大于一万,但必须有数据。这个不要紧的。
我写的小于一万提交不了,谢谢,这样说放心点了
好的,同学,不客气的。
老师,我附加税有1716昨晚申报减免50%,我10月份怎么做分录啊
同学,您好,把这个转到营业外收入里。
好的,谢谢
同学,您好,不客气 的