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老师请问2019年将资产的货物赠送给了客户 做的分录是 借:营业外支出 贷:库存商品 我该怎么调账呢

2020-10-25 08:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-25 08:39

你好 分三种情况 方案一:与开具销售发票正常销售的产品一同确认销售收入,确认销项税,正常结转成本,只是在单价上有所体现,单价会低于其他客户; 方案二:不开具销售发票确认为样品费,按销售单价确认销项税;会计处理:借:费用 贷:库存商品 应缴税费/应交增值税/销项税额; 方案三:不开具销售发票确认为营业外支出,按销售单价确认销项税;会计处理:借:营业外支出 贷:主营业务收入 应缴税费/应交增值税/销项税额 同时:借:主营业务成本 贷:库存商品

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快账用户1404 追问 2020-10-25 08:41

那我通过以前年度损益调整么

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快账用户1404 追问 2020-10-25 08:41

怎么写呢

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齐红老师 解答 2020-10-25 08:46

你是这三种情况的哪一种?

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快账用户1404 追问 2020-10-25 08:55

19年就只做了这一个分录 借:营业外支出 贷:库存商品

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齐红老师 解答 2020-10-25 09:01

错误分录是按照成本计算的吗?

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快账用户1404 追问 2020-10-25 09:52

没有 就那一个分录 老师

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齐红老师 解答 2020-10-25 10:08

我的意思是说错误分录对应的金额是成本价吗

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快账用户1404 追问 2020-10-25 10:55

是的 写的成本价

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齐红老师 解答 2020-10-25 11:07

借: 利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整(公允价与成本的差额) 借:盈余公积 贷:利润分配--未分配利润

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快账用户1404 追问 2020-10-25 11:09

老师我这是一道题 给出的答案是 借:以前年度损益调整15600 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)15600 不明白

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齐红老师 解答 2020-10-25 11:18

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