您好 这个一般看单位营业执照的经营范围开具的
老师,你好,为什么一般的酒店开发票只是写餐饮服务,而不可以开会议服务,或者宴会服务
老师,我们是餐饮行业,有客户在我们店里面给员工开会,完了让我们开票,会议费属于现在服务的商务辅助服务,开票的时候写商务辅助服务.会议费可以吗?
1、客户在酒店使用会议室开会,酒店会为其提供投影仪、鲜花、横幅、茶水等配套服务,并且客户开会时间长,还需要酒店提供住宿及餐饮。客人需要酒店为其开具一张会议费发票,将三个消费项目合并开成会议费发票。因含有餐饮消费所以酒店只给对方开具普通发票,如果没有餐饮消费可以合并开具会议费专票。请问酒店这样操作可以吗? 2、酒店自制的食品做成礼盒进行销售,是否可以开具普票-餐费,按6%缴纳增值税(我酒店是一般纳税人)。
老师:你好,问一下,我单位是一家酒店,厨房外包,对方给我们开的发票是劳务发票还是餐饮服务发票都可以吗?对方是餐饮管理公司的发票可以用吗?
老师,你好!请问宾馆业一般纳税人出租会议场地服务可以开会议展览服务的发票,那电影放映业出租影厅场地服务可以开会议展览服务发票吗?
老师,餐饮业印花税是根据营业7额来交?还是注册资本来交?
原材料余额是贷方,我刚接过来怎么调整
老师你好,多付计入营业外支出,少付计入营业外收入,请问老师附件是什么?请老师能写一个模板好么?因为多付电费0.42元,少付物流费0.38元,急急
为什么加计抵扣的进项税要放在其他收益里面呢?
考中级会计,从事财务统计行业的能报考吗?能开这个工作证明吗? ,就是财务统计工作证明可以吗?
老师,收到出口货款人民币10万,出口退税和开票跟收到美元做法一样吗
请问,2个客户共同买一台设备,平分金额,要开2张发票,发票数量写0.5还是都写1呢
我们是小规模每个季度大概有四十万的应纳税所得额 前两季度有弥补以前年度亏损 如果减掉以前年度亏损是达不到100万的 不减的话要超100万了就要按10%~20%了吗
一般纳税人企业所得税是按月缴纳还是按季缴纳
老师好, 建筑用石料加工企业 销售石料,有材料费和运输费,请问老师运输费计入成本还是销售费用,比如总货款10万,材料8万,运费2万,额度比较大的运费?
哦,明白了
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我们当地的酒店平时也做宴会活动,不知道他们为什么不给开
宴会活动 酒店也是提供的餐饮
先会议后餐饮
那您们签订的合同怎么写的 是酒店提供会议服务吗
没有签订,咨询了,人家说不给开
如果对方营业执照经营范围没有 是不会开的 而且餐饮现在是免税 如果会议费的话 现在开具发票不免税
我可不可以以个人名义代开
可以以个人名义去税务代开