你好,月末全部3级科目要结转到应交税费—未交增值税的二级科目里
老师,我的应交税费应交增值税三级科目销项税余额123500,进项税余额153000,进项大于项目没交增值税,年末我需要怎么结转三级科目余额,分录怎么做,求解答?
老师好!我应交税费应交增值税三级科目都有余额要不要都结转
月末应交税费-应交增值税里三级科目都要转到未交增值税里吗?
老师,年末了,应交税费-应交增值税下的三级科目都不能有余额吗?
应交税费—应交增值税—进项税额转出 30,这个三级科目有余额正常吗?不是应交增值税科目月末要结转到一个科目吗?
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,双休,是月工资除以23还是22,要不要除补班那天
在23年做的工程,25年才取的材料成本发票怎么入账呢
老师,请问如果企业注销,基本查几年帐?长三角地区
老师 截止到3.15资产是300万 然后3.16-4.15进来104万的货 ➕3.16-4.15的利润 87万 减去欠了供货商的140万 最后剩下350万 为啥截止到4.15的资产加3.16-4.15的利润减去截止到4.15的欠款金额不一样呢
那应交税费的二级科目呢,要不要都结转
你好,要看二级科目是什么
应交增值税二级科目有进项税额,销项税额,转出未交增值税,减免税款,都分别结转到哪里
你好。这些本来应该是三级科目的,这些都需要结转的
结转到应交税费—未交增值税
都结转到应交税费—未交增值税吗
你好,是的,转到未交增值税