你好; 都结转下; 你们最终都结转到未交增值税借贷方去
老师,我的应交税费应交增值税三级科目销项税余额123500,进项税余额153000,进项大于项目没交增值税,年末我需要怎么结转三级科目余额,分录怎么做,求解答?
年末增值税明细科目有余额都要转到应交税费—应交增值税—转出未交增值税科目吗
应交税费—应交增值税—进项税额转出 30,这个三级科目有余额正常吗?不是应交增值税科目月末要结转到一个科目吗?
应交税费-应交增值税(进项税额转出)月末需要结转到哪个科目里面吗?
月末销项税额大于进项税额时,结转转出未交增值税时,是否要将应交税费—应交增值税(进项税额)和应交税费—应交增值税(销项税额)俩个科目结转无余额?还是说这俩个科目不需要结转,余额一直往后顺延,就像固定资产科目一样的
那不是二级科目结转到未交增值税吗?
二级科目期末余额为0,才正常吧
你好; 参考这个 去结转下; 明细科目都要 结转
你说应交税费—应交增值税-进项税额转出,这个三级科目,怎样转让应交税费-未交增值税?把过程写一下
你好 ; 你看看上面; 截图都给你写了
明白了,就是所有三级科目月底都要转入(转出未交增值税)这个三级科目是吗?
你好; 是的。 最终是 去判断是否缴纳还是留抵;以后抵减