你好 可以先暂估入库的
老师,我想问下我们公司的产品销售出去了发票开了,但是进项发票还没有进来,现在到了月末,外账那边需要我们给和个暂估价入库,请问这个暂估价怎么估算合适
老师,我们是钢材销售公司,我们这个月进项差不多够了,但是库存有负数还怎么处理,因为还有些专票还没有开回来,是先暂估吗?
老师,就是我们公司这个月做的项目,就是我们先开票出去了,但是成本票没进来,我们就先暂估成本,但是我们不确定进账票来的时候是多少,那如果暂估多了或者少了,到时候帐务上怎么处理?
老师,我们公司购进了货物,货到了,发票一直没开过来,那中间我们也销售了,开了发票了,的确认收入吧!那我怎么结转成本呢!因为没有库存商品,要是要暂估入库,分录借:库存商品,贷:应付账款-暂估款吗?那我次月收到发票,怎么冲暂估呢!做相反分录吗,还是做一样的分录是红字负数呢!我们是小规模纳税人,是商贸公司,库存商品种类多。如果收到货,收不到发票,具体怎么做账呢!还有怎么结转成本!
老师请问这个暂估入库这个库存是负数怎么办啊?因为原材料的采购单还有加工费发票这些都没有,但是又销售出去了,然后 暂估一下成本,这个怎么处理啊
交易性金融资产购买时发生的的交易费用计入投资收益这句对吧老师
老师,请问电脑折旧按照怎么来核算的
这个分录怎么写,怎么写分录
手工核算的话,会计核算软件版本号填什么
你好!老师,总公司与赔偿方签了赔偿协议,总公司开出了发票,赔偿方也付了款,总公司作收入收账了。但这工程是子公司做的,子公司又开出发票给总公司,总公司也汇款给了子公司,请问总公司这笔款如何做会计分录?这样的操作流程对吗?
老师,原本科目余额表上应付账款人是A,但是A离职之后B把钱转给你A,现在公司把钱发给了B,我要怎么做账呢
老师,这个变动成本数据为什么总6050呢,他不是固定成本吗
其他应收款发生减值计入那个科目?
老师你好,我这边单位是个农机合作社,给对方开发票是现代服务费,开了69605.89的发票,他们那边只给打了35420元,剩下的用他家化肥顶剩余的钱,我该怎么入账
这家公司多年未经营均为零,现在银行账户也为零,利润表没有任何发生,请问这个报表报有什么风险吗?存货现金都有账面余额,我需要进行处理
进项多余销项,但就是库存还是有负数。开回来的票有些没有负数库存的货品,那还是得暂估是吗?增值税就不用交了吧,暂估是暂估负数的货品吗?
你好 直接暂估就可以 你入库安你的入库单做 不管有没有发票
直接只做一个暂估就可以是吗
不管库存某一个负数产品是吗
你好 你出现负数的库存暂估
哦哦我懂了,就是把有负数的产品做暂估
你好 是的 是的 是这么做的
太感谢了。老师,谢谢
不用客气的 工作愉快