你好,做预付账款比较好,因为长期待摊费用一般是一年以上的
老师,我想请问一下,预付一个季度的房租费,是用预付账款科目还是长期待摊费用好呢?
老师,一次性预付半年房租,我说计入长期待摊费用还是预付账款-租赁费科目呢
老师好,请问房租签3年合同,每次年按季度支付房租,请问老师,借预付账款,还是借长期待摊费用,摊销时是按每次支付的租金按季度摊销吗?
老师,我们预付房租的话,用长期待摊费用还是预付账款来摊销?
老师我还真想问你一下我们的房租费是季度缴那我是挂预付账款还是长期待摊费用比较好呢然后我觉得长期待摊费用还挺难的
老师,研发费用加计扣除金额是2倍的费用吗
老师请问:我是一般纳税人制造业提供代加工服务,收取的代工费要交的增值税税率是多少?计算税的时候,直接人工费可以从销售收入中扣除吗?
老师,费用报销,发票开了1704元,实际只付了1700元,请问内外账分别怎么做账?
股东借款给公司,双方需要交印花税吗
给红十字会捐款能享受什么优惠政策?
老师外派到事业单位职责如下,上午派遣方说偏向出纳干的不难派遣方面试过了,还说去了需要跟人家搞好关系,明天事业单位再面下。我没干过呢事业单位明天面试注意什么呢老师,麻烦跟我说下吧谢谢
请问D答案是不是错误的呢
老师,请问,a公司把钱借给员工50万,该员工后来离职也没有还上这笔钱,公司挂着其他应收款,要注销时,这笔钱怎么处理
老师,一家公司,把钱借给了老板的亲戚,这个亲戚也是公司员工,借了50万,一直有十多年,然后这个亲戚也离职不做了,但是钱一直没有还给公司,这种情况怎么办?
更正了 23 年 24 年的个人经营所得税报表,并且补缴了税款,需要做什么账务处理吗?税款是老板个人缴纳的不走公户。
我之前做的预付账款,可是我们的上任会计跟我改成了长期待摊费用,当时押金没交齐,我们上任会计全部按交齐的做了,我之前做的是:借预付账款9600,其他应收款-房租押金3200贷:银行存款12000,其他应付款-房租押金,老师,我做的这个分录有问题吗
你好,你做其他应收的原因是什么
其他应收款-租房押金这是租房的押金,但是后要收回来的,其他应付款-房租押金,是因为当时押金没有交齐
你好,如果是这样的话,是可以的
我还做了一笔当月应承担的房租费:借管理费用-房租费,贷预付账款,老师,这样的分录有问题吗
你好,这个是按月摊销费用的,没有费用
老师,这个预付房租是10.11.12月的的房租费,本月没有房租费吗?
有的,10月份的,三个月的,每月都有;刚才打错字了,意思你做的没有问题
但是我们上任会计给我改了,她做成:借长期待摊费用9600,其他应收款-房租押金3200,贷银行存款12800,当时有800的押金没交的,然后她也没做当月应承担的房租,她这样改,我觉得不对,所以我想问问老师的意见
你们上任会计做的不对,你做的是对的
老师,我们是做园林绿化工程的,她在设置工程施工明细科目时,直接把每个项目的料工费都没有单独分开设置,直接把料工费统一归集在工程施工-项目上,这样的弊端是什么呢?
这样的弊端是,账务混乱,不严谨,项目之间不好分析
当月的每个项目发生的人工费她都不计提,她等到要发人工工资时,她计提在发工资的那个月,例如8月份的人工费,10月份才计提,她的分录是这样做的:借工程施工-项目名称,贷:应付职工薪酬,结转人工费:借应付职工薪酬,贷其他应付款-某人,发放工资时,借是他应付款-某人,贷银行存款,老师,您看看她做的分录有问题吗?
你好,中间为什么要做个结转分录
好像每个项目都有都有一个人主要负责,相当于外包的形式,每个项目所有的人工费都同一发给主要负责人,所以她做的结转,我问她也不说,她就说就按她的方法做,我还发现她所用的科目都是张冠李戴的,我如果后期交接过来,不知道该怎么处理
中间的结转不需要做的,
我也觉得不需要做,发放时,直接:借应付职工薪酬,贷银行存款,老师,那么我上任会计之前所做的账都是有问题的,到时候我该如何处理呢?可以重新建账吗?
是的,你说的很对,之前的就不用管了,你接手后按照正规程序做账即可