你好,做预付账款比较好,因为长期待摊费用一般是一年以上的
老师,我想请问一下,预付一个季度的房租费,是用预付账款科目还是长期待摊费用好呢?
老师,一次性预付半年房租,我说计入长期待摊费用还是预付账款-租赁费科目呢
老师好,请问房租签3年合同,每次年按季度支付房租,请问老师,借预付账款,还是借长期待摊费用,摊销时是按每次支付的租金按季度摊销吗?
老师,我们预付房租的话,用长期待摊费用还是预付账款来摊销?
可以问一下对于房租不计长期待摊费用,计入预付账款科目可以吗? 后边摊销的时候是不是每个月也就是冲减预付账款就行了 还是按照一年内的租赁期可以计入预付账款,一年以上的租赁期计入长期待摊费用呢
买的瑞祥卡开的现代服务类场地费,策划费,交通费,餐费这些发票,可以做账做费用吗?
计算留存收益增加额今年的留存收益减去年的留存收益吗
求几个字母的值,怎么解?主要后面几个名词不知道什么意思,怎么求
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
我之前做的预付账款,可是我们的上任会计跟我改成了长期待摊费用,当时押金没交齐,我们上任会计全部按交齐的做了,我之前做的是:借预付账款9600,其他应收款-房租押金3200贷:银行存款12000,其他应付款-房租押金,老师,我做的这个分录有问题吗
你好,你做其他应收的原因是什么
其他应收款-租房押金这是租房的押金,但是后要收回来的,其他应付款-房租押金,是因为当时押金没有交齐
你好,如果是这样的话,是可以的
我还做了一笔当月应承担的房租费:借管理费用-房租费,贷预付账款,老师,这样的分录有问题吗
你好,这个是按月摊销费用的,没有费用
老师,这个预付房租是10.11.12月的的房租费,本月没有房租费吗?
有的,10月份的,三个月的,每月都有;刚才打错字了,意思你做的没有问题
但是我们上任会计给我改了,她做成:借长期待摊费用9600,其他应收款-房租押金3200,贷银行存款12800,当时有800的押金没交的,然后她也没做当月应承担的房租,她这样改,我觉得不对,所以我想问问老师的意见
你们上任会计做的不对,你做的是对的
老师,我们是做园林绿化工程的,她在设置工程施工明细科目时,直接把每个项目的料工费都没有单独分开设置,直接把料工费统一归集在工程施工-项目上,这样的弊端是什么呢?
这样的弊端是,账务混乱,不严谨,项目之间不好分析
当月的每个项目发生的人工费她都不计提,她等到要发人工工资时,她计提在发工资的那个月,例如8月份的人工费,10月份才计提,她的分录是这样做的:借工程施工-项目名称,贷:应付职工薪酬,结转人工费:借应付职工薪酬,贷其他应付款-某人,发放工资时,借是他应付款-某人,贷银行存款,老师,您看看她做的分录有问题吗?
你好,中间为什么要做个结转分录
好像每个项目都有都有一个人主要负责,相当于外包的形式,每个项目所有的人工费都同一发给主要负责人,所以她做的结转,我问她也不说,她就说就按她的方法做,我还发现她所用的科目都是张冠李戴的,我如果后期交接过来,不知道该怎么处理
中间的结转不需要做的,
我也觉得不需要做,发放时,直接:借应付职工薪酬,贷银行存款,老师,那么我上任会计之前所做的账都是有问题的,到时候我该如何处理呢?可以重新建账吗?
是的,你说的很对,之前的就不用管了,你接手后按照正规程序做账即可