你好,做预付账款比较好,因为长期待摊费用一般是一年以上的
老师,我想请问一下,预付一个季度的房租费,是用预付账款科目还是长期待摊费用好呢?
老师,一次性预付半年房租,我说计入长期待摊费用还是预付账款-租赁费科目呢
老师好,请问房租签3年合同,每次年按季度支付房租,请问老师,借预付账款,还是借长期待摊费用,摊销时是按每次支付的租金按季度摊销吗?
老师,我们预付房租的话,用长期待摊费用还是预付账款来摊销?
老师我还真想问你一下我们的房租费是季度缴那我是挂预付账款还是长期待摊费用比较好呢然后我觉得长期待摊费用还挺难的
公司财务通过微信的转帐号能查到什么,在本人不同意的情况下
公司1000万买的土地,卖了1600万,要交的印花税和教育费附加地方教育费附加,能享受减半政策吗?
银行余额表余额和网银不匹配,是哪里出问题了
我们是工程公司 基本上都是包工包料出去合同都是签的包工包料 开发票也是 工程服务 施工费 能不能让分包方只开劳务费我们找材料费发票 或者给我们多开点发票
老师,什么叫企业的预算和决算?有什么关联
您好老师,请问个体户需要申报经营所得,他的成本有哪些?
我们是工程公司 基本上都是包工包料出去合同都是签的包工包料 开发票也是 工程服务 施工费 能不能让分包方只开劳务费我们找材料费发票 或者给我们多开点发票
老师,我接了一家账,23年成立的,以前是记账公司记账,我重新做一遍,很多都不对,财务报表也不对,现在怎么处理啊?
第一笔货款的入公账忘了付税金,第一笔的税金和第二笔的货款一起入公账时总金额应该怎么算
老师,这个科目余额表,中,我画红线部分,财务费用借方贷方都是67.5啥意思?我不太会看这个科目余额表!第一个是不明白的,第二个是表头给您参考!教我看看
我之前做的预付账款,可是我们的上任会计跟我改成了长期待摊费用,当时押金没交齐,我们上任会计全部按交齐的做了,我之前做的是:借预付账款9600,其他应收款-房租押金3200贷:银行存款12000,其他应付款-房租押金,老师,我做的这个分录有问题吗
你好,你做其他应收的原因是什么
其他应收款-租房押金这是租房的押金,但是后要收回来的,其他应付款-房租押金,是因为当时押金没有交齐
你好,如果是这样的话,是可以的
我还做了一笔当月应承担的房租费:借管理费用-房租费,贷预付账款,老师,这样的分录有问题吗
你好,这个是按月摊销费用的,没有费用
老师,这个预付房租是10.11.12月的的房租费,本月没有房租费吗?
有的,10月份的,三个月的,每月都有;刚才打错字了,意思你做的没有问题
但是我们上任会计给我改了,她做成:借长期待摊费用9600,其他应收款-房租押金3200,贷银行存款12800,当时有800的押金没交的,然后她也没做当月应承担的房租,她这样改,我觉得不对,所以我想问问老师的意见
你们上任会计做的不对,你做的是对的
老师,我们是做园林绿化工程的,她在设置工程施工明细科目时,直接把每个项目的料工费都没有单独分开设置,直接把料工费统一归集在工程施工-项目上,这样的弊端是什么呢?
这样的弊端是,账务混乱,不严谨,项目之间不好分析
当月的每个项目发生的人工费她都不计提,她等到要发人工工资时,她计提在发工资的那个月,例如8月份的人工费,10月份才计提,她的分录是这样做的:借工程施工-项目名称,贷:应付职工薪酬,结转人工费:借应付职工薪酬,贷其他应付款-某人,发放工资时,借是他应付款-某人,贷银行存款,老师,您看看她做的分录有问题吗?
你好,中间为什么要做个结转分录
好像每个项目都有都有一个人主要负责,相当于外包的形式,每个项目所有的人工费都同一发给主要负责人,所以她做的结转,我问她也不说,她就说就按她的方法做,我还发现她所用的科目都是张冠李戴的,我如果后期交接过来,不知道该怎么处理
中间的结转不需要做的,
我也觉得不需要做,发放时,直接:借应付职工薪酬,贷银行存款,老师,那么我上任会计之前所做的账都是有问题的,到时候我该如何处理呢?可以重新建账吗?
是的,你说的很对,之前的就不用管了,你接手后按照正规程序做账即可