您好, 您是不是红冲金额多了?

老师,上月计提了运费,记录销售费用了,本月收到运费发票,冲减上月计提的运费,发现结余是负数。怎么办
计提的运输票到了之后 分录怎么做?之前计提的分录是 借:管理费用 运输费 贷 其他应付款(帐套里没有预提分录) !我想问下现在发票到了 该怎么记 怎么冲减计提
上个月计提了库存入库的运费,本月发票到了,怎么做分录
你好老师 5月份计提了运费 7月份收到发票我怎样做分录 做账?
上月计提制造费用水费,本月冲销的时候冲成了负数,结转成本的时候是负数,该怎么调整
老师中午好,老师,我想问一下子我每个季度报财务报表的时候,里边资产负债表的应收账款数可以加上预收账款数填写到应收账款里吗
老师,想请教一下,企业在一年中的成本费中,有哪几项费用是不用开增值税发票也是可以税前扣除费用不计入算企业所得税的?
老师,公司付了两笔款,发票也有,但老板要求不入帐,发票需要对方红冲吗?如果不红冲对公司有影响吗
老师。我建筑公司,账上的成本可以结余吗,今年结转不完
有其他业务收入,必须对应有其他业务成本吗,之前做到了制造费用,可以吗
老师,我们公司原材料水渣是别的公司免费送给我们的,现在没有发票,只有水渣运费发票,怎么做账
其他业务收入需要缴纳什么税
一般纳税人,生产企业,请问我们刚申请了出口权,我们目前需要做的流程和工作有哪些?
@朴老师,我们要注销,账上余额还有固定资产,累计折旧和在建工程,实操中应该怎么清理合理?主要是要注销,具体怎么处理以及账务处理?
你好老师,个人独资企业和个人合伙企业异常经营是啥意思?
计提多少,冲多少?
你好 红冲多计提 的金额
不太明白
你好 多计提 100就红冲100金额
我在看销售费用明细是,发现我计提的运费在期末结转损益。余额平帐。但是我10月份收到发票,该怎么入账
运费发票是记录主营业务成本
您好 ,把计提的分录红冲分录不变,金额用负数,然后再按票金入账
这是9月份计提的运费
这是10月份冲减的
您好 ,把计提的分录红冲 分录不变,金额用负数, 然后再按票金入账
明细账为负数,但我收到发票是不记录销售费用,我记录主营业务成本
您好, 您需要把这笔业务详细描述一下,具体用到哪里才知道记哪个科目
正常收到运费我是记录主营业务成本成本,但是这个月月底拉货有运费需计提,我直接记录销售费用
您好 您好,那您就把销售费用红冲,然后计入主营业务成本
老师,我按你的要求销售费用冲,但销售费用是负数
你好 原来是正数 再做一个一样的负数 应是0才对
结账的时候结转损益了,那我要怎么处理账,我刚看一下明细。我计提进入主营业务成本,冲减成本也会出现结余负数
你好 还是正常在当月红冲就可以了 不用考虑转损益 冲完销售费用再记主营成本科目