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老师,我们公司土地税使用税,当时界定单价多了,所以我上半年的土地使用税就缴多了,税务局的意思留底低减以后税款,我这笔账怎么调呢,借:应交税费_土地使用税 负数 借应交税费_已交税金,这样做吗

2020-10-26 13:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-26 13:41

你好 不计提 只缴纳借应交税费土地使用税贷银行存款

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快账用户4971 追问 2020-10-26 13:43

当时计提了,缴纳了,这次缴下班年的税务说单价核定错了,要退20000多回公司,税务退款很复杂,意思就留底,低减以后得税款。老师我要怎么调账

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齐红老师 解答 2020-10-26 13:47

借税金及附加-20000贷应交税费-20000

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快账用户4971 追问 2020-10-26 13:50

老师,但是我银行确实多付了,我要冲减土地使用税,增加已交税金呢,还是计入那个科目呢

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齐红老师 解答 2020-10-26 13:52

你好 不需要增加 已缴纳这个是增值税的

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快账用户4971 追问 2020-10-26 13:57

老师,我的意思多交的20000土地使用税,计入应交税费_已交税金是不是。这个税务局给我留底冲减以后的税款。

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齐红老师 解答 2020-10-26 14:03

你之前分录怎么做的

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快账用户4971 追问 2020-10-26 14:08

计提 借:税金及附加_城镇土地使用税 50000 贷:应交税费_土地使用税 50000 缴纳 借:应交税费_土地使用税 50000 贷:银行 50000

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快账用户4971 追问 2020-10-26 14:10

我调账就是 借:税金及附加-城镇土地使用税 -20000 贷:应交税费_土地使用税 -20000 借:应交税费_土地使用税 -20000 借:应交税费_已交税金 20000

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齐红老师 解答 2020-10-26 14:26

借:税金及附加-城镇土地使用税 -20000 贷:应交税费_土地使用税 -20000 其他的不做

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快账用户4971 追问 2020-10-26 14:30

老师缴纳那个分录不冲吗,这样借方:应交税费_土地税 还是会有多交的2万,因为土地使用税,我们不在缴纳了,转让出去了

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齐红老师 解答 2020-10-26 14:34

借方余额表示你们多交 下次少缴纳账上少做就可以

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快账用户4971 追问 2020-10-26 14:38

老师就是因为下次不交这个税了,我要把她调出来,我是不是做到已交税金

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齐红老师 解答 2020-10-26 14:39

不做 已交税金这是增值税的 你为什么要用到土地使用税

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快账用户4971 追问 2020-10-26 14:50

那老师,我这个税就一直挂着吗。税务局说低减以后需要缴纳的税款。以后我们又不缴土地使用税了。可能低减增值税,意思低减我在调嘛

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齐红老师 解答 2020-10-26 14:59

是的 以后缴纳的时候交多少做多少

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快账用户4971 追问 2020-10-26 15:01

老师,比如我交增值税5000 借:应交税费-土地使用税 -5000 借:应交税费_未交增值税 5000 这样调吗

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齐红老师 解答 2020-10-26 15:03

可以让你们抵扣增值税的吗

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快账用户4971 追问 2020-10-26 15:06

老师可以的话就是我这样做的是吧,后期我土地都转让了,不存在缴纳低减土地使用税

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齐红老师 解答 2020-10-26 15:14

可以这么做的 如果抵扣的是增值税

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你好 不计提 只缴纳借应交税费土地使用税贷银行存款
2020-10-26
同学你好 借银行存款 贷营业外收入
2023-01-15
把多计提的冲减了,或者转到营业外收入两种都可以。 。冲减就是做相反分录。
2023-05-18
实际税款谁来承担的?
2024-08-10
同学你好,等你把款退回来,就把之前会计分录红冲就可以了。
2020-12-24
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