您好,同学,第一个表里面,3=1+2,这里别填数,而且你主表那个51万你怎么算出来的啊,没看出来是那几个数加起来的
我公司有一个300元的应退税额,现在有专管员给的两个方案:一,查账,退税 二,电子或者代理税务局更正申报表;但是退税很麻烦,所以老师,更正申报表改哪里好?怎么改便于我下年度抵了这个税?
你好老师,麻烦我想咨询一下,我去年12月有一笔收入没申报,但在今年5月份所得税汇算清缴时申报表中已申报了,请问我还用不用去税务局更正增值税12月份申报表呢?如果更正是不是得更正到现在呢?
税务局让去更正申报一二季度增值税,但是检查了一下没发现问题在哪。麻烦老师给看一下
老师,请问一下去年第二季度增值税填错,少交了4.4元的税,如果现在去更正申报,需要交滞纳金吗
老师,麻烦问一下,个体工商户季度报税逾期申报了,去当地税务局咨询,说让在电子税务局上面审核了,请问是审核什么?
请问老板在国内成立一个贸易公司,又办了个香港的离岸公司,国内公司和香港贸易公司成立合同货物发给香港离岸公司的客户德国公司,这种方式可以申请退税吗?
工作中实操,税务方面
现在企业所得税季报表可以不填写成本费用和实际支付的应付职工薪酬吗?填的话怎么填写
夲期所得税申报一行计入成本的酬金,是填计提工资总额数加上单位交纳养老金及医保等费用的合计数吗。
你好老师,前任会计和出纳把将不应计入“现金”的收款(企业微信收款)计入了现金日记账,同时进行了不合规的账务处理(提前确认9月应收账款,把10月收的9月货款入9月账里了,同时和将现金全部转走,转入银行存款里),导致现在10月现金账面出现负数,因为有企业微信设置每日提现到银行卡的流水
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
是未开票收入加代开专票的收入再加税控开票的收入合计算出来。因为是物业公司,大多数收入都是未开票。
未开票的和机器开的普通发票。你都加一起,填到那个序列号3哪一行里面