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如果向境外企业销售一项服务,是否需要缴纳增值税?分录应该如何写?

2020-10-26 16:40
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-26 16:53

你这属于出口,可以免税的 借,银行存款 贷,X收入

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你这属于出口,可以免税的 借,银行存款 贷,X收入
2020-10-26
 情形一:境内房地产开发企业的境内开发项目,由境外单位或个人在境外完成设计,且未派员到境内的,只属于发生地在境外,而其设计服务的使用地在境内项目,在实务判断上,则不属于“完全在境外发生的服务”;如果境内房地产开发企业的境外开发项目,由境外单位或个人在境外完成设计的,服务的发生地、使用地均在境外,在实务判断上,属于“完全在境外发生的服务”。   情形二:境内企业为了拓展境外销售渠道,请境外单位或个人为其在境外进行推广,开展推广活动业务的发生地在境外,其推广对象(成交对象为境外客户)、推广结果(成交地点在境外)也是境外的,在实务判断上比情形一更难以把握。一般来说,服务费用由境内对外付汇,是要扣缴增值税的,即按不属于“完全在境外发生的服务”处理。
2022-07-11
你好同学,是的同学,也是需要交纳的,境外的在海关会补增值税
2021-04-12
开票: 运输公司应向国内客户开具增值税普通发票。发票内容应明确注明代垫代付的物流辅助服务费用及相关明细。 做账: 代垫费用时: 借:其他应收款 1500 元 贷:银行存款 1500 元 向国内客户收取费用时: 借:银行存款 1500 元 贷:其他应收款 1500 元 是否缴纳增值税: 由于这是代垫代付的费用,运输公司本身并未提供物流辅助服务并从中获取增值,所以一般不需要缴纳增值税。
2024-07-23
借销售费用, 贷银行存款, 应交税费,增值税代扣代缴 借应交税费,增值税代扣代缴, 贷银行存款,它是允许抵扣的,是在附表二里面填写。
2023-12-12
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