1,(65000%2B60000)/(1-30%)*30%=53571.43 2,v300*20*税率%2B 300箱*税率 3,2的结果减一的结果,你计算一下结果 58.5/1.13*20%%2B3/1.13*20%%2B2/1.13*20% 100*20*20%%2B100*2000*0.5%2B300*250 你计算一下结果
1.甲、乙卷烟厂均为一般纳税人。2019年9月初,甲发出烟叶65 000元委托乙加工成烟丝。9月末,烟丝加工完毕,甲卷烟厂收回烟丝,支付加工费60 000元、增值税7 800元,同时支付烟丝的消费税。2019年10元,甲将收回的烟丝全部生产卷烟,共计300个标箱。10月份,甲将300个标箱的卷烟全部售出,每条不含税价20元。(乙类卷烟) 要求:(1)计算乙卷烟厂代收烟丝的消费税(及甲支付烟丝的消费税)。 (2)甲卷烟厂卷烟的消费税。 (3)甲卷烟厂2019年11月初实际上缴的消费税。 2.某手表厂2019年8月销售高档手表取得含税收入58.5万元,收取手续费3万元;另取得逾期包装物押金收入2万元。已知,增值税税率13%,消费税税率20%,计算该厂本月应缴纳消费税。并编制相关会计分录 3.长城公司(13%)生产的产品有白酒和啤酒(消费税:250/吨,)。2019年6月,销售白酒100吨,每斤不含税价为20元;销售啤酒300吨,每吨含税价4 640元。要求:计算长城公司2019年应纳的消费税。
甲、乙卷烟厂为一般纳税人。2020年9月初,甲发出烟叶640 000元委托乙加工成烟丝。9月末,烟丝加工完毕,甲卷烟厂收回烟丝,支付加工费60 000元增值税7 800元,同时支付消费税。2020年10元,甲将收回的烟丝全部生产卷烟,共计300箱。10月份,甲将300箱的卷烟全部售出,每条不含税价20元。 1)计算甲支付烟丝的消费税2)甲卷烟厂卷烟的消费税3)甲卷烟厂2020年11月初实际上缴的消费税4)编制甲企业的会计分录 2.A卷烟厂(13%)2020年6月委托B卷烟厂(13%)加工烟丝,10日发出烟叶,成本为450 000元。25日加工完毕,A卷烟厂收回烟丝支付加工费40 000元,增值税5 200元 1)计算烟丝消费税2)编制会计分录
甲卷烟厂和乙卷烟厂均为增值税一般纳税人。甲卷烟厂委托乙卷烟厂加工烟丝,甲卷烟厂提供的烟叶成本为20万元。(1)甲卷烟厂向乙卷烟厂用银行存款支付不含税加工费15万元,乙卷烟厂向甲卷烟厂开出增值税专用发票。(2)甲卷烟厂用银行存款向乙卷烟厂支付代收代缴的消费税15万元。(3)甲卷烟厂收回的烟丝用于生产甲类卷烟。本月甲卷烟厂生产销售卷烟10标准箱,每条烟的不含税价格为100元。销售卷烟收到的款项存入银行。本月起初库存的委托加工收回烟丝的已纳税款为10万元,期末库存的委托加工收回烟丝的已纳税款为25万元“要求;<1>作甲卷烟厂发出烟叶、支付加工费、支付消费税、销售卷烟、抵扣烟丝已纳消费税的会计分录。<2>作出乙卷烟厂收取加工费、收取消费税的会计分录。
甲卷烟厂和乙卷烟厂均为增值税一般纳税人。甲卷烟厂委托乙卷烟厂加工烟丝,甲卷烟厂提供的烟叶成本为20万元。(1)甲卷烟厂向乙卷烟厂用银行存款支付不含税加工费15万元,乙卷烟厂向甲卷烟厂开出增值税专用发票。(2)甲卷烟厂用银行存款向乙卷烟厂支付代收代缴的消费税15万元。(3)甲卷烟厂收回的烟丝用于生产甲类卷烟。本月甲卷烟厂生产销售卷烟10标准箱,每条烟的不含税价格为100元。销售卷烟收到的款项存入银行。本月起初库存的委托加工收回烟丝的已纳税款为10万元,期末库存的委托加工收回烟丝的已纳税款为25万元“要求;<1>作甲卷烟厂发出烟叶、支付加工费、支付消费税、销售卷烟、抵扣烟丝已纳消费税的会计分录。<2>作出乙卷烟厂收取加工费、收取消费税的会计分录。
[简答题]甲卷烟厂为一般纳税人,2020年1月,甲卷烟厂将增值税专用发票注明的金额为20万元的一批烟叶委托乙卷烟厂加工成烟丝。加工后,乙厂收取加工费和辅料费不含增值税价款1.85万元,乙卷烟厂无同类烟丝销售。甲卷烟厂收回烟丝后,全部加工成甲类卷烟100标准条对外销售,取得不含税销售收入35万元。已知烟丝的成本利润率5%,消费税率30%,计算甲厂销售卷烟应纳的消费税税额。
老师这种应该怎么弄啊
你好老师,社保补差额从哪补
老师你好,去开党员选举会议,打车费可以报销吗
收到诉讼裁决书,拿到了败诉方支付的违约金和部分货款,怎么入账
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,其余数据都是正确的,应纳税额和附加税也正确,就是 手动填写2栏忘记手动填写了,可以更正吗
接了一家有内账有小规模的,小规模可能是业务不太多,只把财务负责人改成我了,凭证什么的都没给我也不知道有没有,有这样的吗,我是不是可以进电子税务局看看今年所有的财务报表看看销售额,还需要看什么的吗?
请问老师,甲单位23年收入100万,6%的税率。24年因为客户退了冲减100万。但是增值税申报的时候在13%税率的未开票中冲减的,税冲减6万,未开票收入倒算的销售额放在了13%。会导致什么结果
老师,刚入职一家电商公司,有好几个月份的账没做,发票有8000张,这种情况可以按月份做一笔确认收入吗
老师,就是企业是小规模公司,然后第三季度七月份开了外地经营的项目开了24万,八月份本地开了9万块钱,然后9月份开外地经营项目开23万,这种是不是要预缴啊
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,其余数据都是正确的,可以更正吗?