你好 你们是什么业务的

老师,想咨询一下印花税的计提方法和依据,去年9月成立的公司,属于建筑安装服务类,因为有一些安装没有签订合同(或者是合同没有金额,以最后的结算单金额给我们结算),但是平时我们给对方开出过一部分发票,至今从未计提过印花税,像这种情况,我们是否需要计提印花税,如果计提的话,是以发票金额作为计税依据吗
老师我是新手请问年底了是不是要计提印花税,计税依据是什么?我怎么判断要不要提印花税?平时账务处理中也没看到签合同。
你好 老师印花税不满一元是不是不扣啊 我看上个月0.8元的印花税没扣么 要是不扣的话 那么当时还要计提么 我上个月已经计提了 这个月怎么处理 怎么做分录
老师,我想请问,小规模纳税人,申报印花税的时候,为什么买卖合同的计税依据是申报所属期的不含税收入呢?我没弄明白的是,小规模纳税人的增值税不是不可以抵扣的吗?为什么要用不含税收入作为印花税的计税依据?
老师请问一下 比如年初实缴注册资本计提的 印花税。到年底没有缴费 需要怎么处理。还是不用管(205w不到300w)
代账公司的会计,不知道怎么提印花税,每个月基本上就是开票收入,买材料,也没有合同。
你好 你们主营是啥 看业务
有技术服务费,劳务费,还有少部分买商品的
技术服务需要安技术合同要求 商品安购销合同缴纳 劳务费是建筑劳务吗