您好,将对方记账联复印加盖发票章邮寄给您即可。
老师,上个月公司销售给对方一批货,对方收到了,我们也在上个月转成本了,然后在这个月初他们退货了,发票没认证,所以我们自己开了一张负数发票。但他们后来用了一小部分货,我们重新给他开了发票,那成本我们应该怎么结转呢?
老师您好,我遇到一个很难的问题了,就是上个月我们给对方开了75万的发票,我们供货方也开了70万的发票给我们,他们是最后一天开的,而且是那天下午开的,他们把发票拍给我们了,我们以为开好了,结果他们作废了,我们是8月1号才发现的,这个怎么办,以后我们应该如果防范这种情况?
老师好,请教个问题,我们是购货方,对方给我们开了发票当时拍照给我们了,然后我也勾选抵扣了,但他们后来忘了寄了,现在也找不到了,该怎么办
老师他们不给我们货款,所以一直没给他们发票,我想请教您一个问题,如果两年过去了,对方给我们货款了,但当时我们开的是普票,现在对方要专票,我们还可以办理退票或者红冲吗,然后我们在给对方开具专票
老师 我们是购买方,然后发票错误了但是做了抵扣,后来销售方给我们开了新发票,新发票也做抵扣了,但是错误的发票也做了抵扣,现在怎么弄?是购买方开红字信息表给销售方,然后销售方开篮字表给我们还是负数发票给我们?
老师,生产企业账上没库存正常吗
甲公司2024年度经营活动现金净流量为550万元,信用减值损失为100万元,经营性应收项目减少75万元,经营性应付项目增加25万元,管理用固定资产折旧为40万元,存货增加30万元,发生利息费用120万元(其中资本化金额为10万元)。若不考虑其他事项,不存在纳税调整项目,适用企业所得税税率25%,则甲公司2024年已获利息倍数是( )。 A. 3.47 B. 3.55 C. 3.89 D. 4.07 请老师帮忙解析一下这个题!
福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
那我们就凭那个正常入账就行了,还要做什么处理吗
您好,您取得上述复印件,视同取得原件,可以抵扣以及做账。
不要去税局备案审核啥的?
您好,是不需要做的。
他们从系统里把发票联和抵扣联打印出来行吗
您好,不行,是记账联复印件加发票章