你好,可以写0,税局有可能会打电话问
我老公公司现在要转让给他一个朋友,账上实收资本是0,公司其他应付款-我名字 贷方余额有三十多万,公司的亏损也是三十多万,现在转让的时候写转让金额的时候写0也可以吧?税局会不会打电话核实的?会不会有什么风险?因为不写0要交税呀
如果我8月份开始从公户发工资,但是现在公司还有人没交社保和公积金,那我就把交社保和公积金的人的工资从公账走,没交的我就让老板私下转,还有就是有两个人的社保挂在我们公司,我们公司可以做代缴社保吗,到时候让他们每个月转钱到公账,收到时,借:银行存款,贷:其他应付款;扣税时,借:其他应付款,贷:银行存款,您看我之后这样改可以吗,有什么地方不妥吗,会存在风险吗?
在公司成立的时候有个3000万验资报告,而且也有转进公司账户,当月又全部转出了,后来给第一个财务做账时也没有给这方面的流水做账,所以一直到今年账上都没有这个记录体现,实收资本为0,一直是老板打钱进来运营的,现在老板突然说到有这个事把单据也拿出来了,我想着如果补计入实收资本3000万,那么其他应收款金额太大,会不会有什么风险,第二因为我们资产负债表资产总额也快到2000万了,入实收资本3000万后资产总额大于5000万导致明年不能享受小型微利企业的政策了,所以想问问各位前辈这个事情有没什么两全其美的方式解决
和朋友和开的公司,后来因为意见不和等问题散伙了,分两台机器,这个机器是我出资买的,钱给了卖机器的,机器的发票是开给和开的公司,散伙时他不愿意给钱,我就让他给我另外一个公司开了一张发票,金额是80万,当时也让他们开了一张现金收款的证明,现在他公司可能因为经营不善等问题,账面被查了,开给我的发票我没有转那么多钱给他,这个要怎么处理? 补充:后来两家公司也有业务往来,但是没有再开发票,公司给他公司前后转了也有30多万,我现金也有给他转了20多万 现在最好的处理方案是什么,还是我有这个现金收款证明就可以
老师你好, 1、新股东以个人名义打到新公司名下180万,备注股权转让金,以前的会计按预收账款入账. 借:银行存款180万 贷:预收账款180万 2、新公司的情况是注册资本100万,实缴0元,公司名下有块土地价值190万 3、现在该笔款项因土地平整已以应付账款付完,账面无余额! 4、现新旧股东股权转让协议已签,就这180万转让90%的股权,手续已办,个税已交。 现在我接受新公司的账,要怎么做?
老师,购进商品已付款未收到发票,做账:借:库存商品 贷:银行存款 月底结转成本借:主营业务成本 贷:库存商品 收到发票时怎么做账?
老师,您好,我是0基础,我手里有一个公司5月做的税务登记是一般纳税人,公司里有个工人已满60周岁,他的工资加餐补4800是以现金的形式发放的,怎么才能做到成本里,可以给他上工伤保险吗
企业借入一般借款。合同年利率和实际年利率应该用哪个?
政府财政拨款是记什么科目
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是贷企业所得税费用,借其他流动资产,现在6月收到退税,我是借银行存款贷应交企业所得税,然后借企业所得税,贷其他流动资产吗?
请问下老师,像那种进货以后马上卖的,结转成本的时候,可以直接,借:主营业务成本,应交税费——进项税额,贷:应付账款吗?还是必须要库存商品过渡
个体户查账征收,注销会查账吗
老师,您好,我是0基础,我手里有一个公司5月做的税务登记是一般纳税人,5月29号收到一张进账票是13167.22,款已付,5月没有销项票,5月做记账凭证是借:预付账款,贷银行存款等6月或者7月冲减,还是借:库存商品,应交税费,贷:应付账款
老师麻烦咨询一下劳务派遣企业差额计税还可以进行勾选抵扣吗
老师这道题是怎么算的?
一般会打电话问原股东还是新股东啊?要怎么说?
这个不一定,你们自己按实际情况衡量答复就可以
账上挂的其他应付款贷方余额要怎么处理呢?
公司换了法人的话发票会不会被降的?现在核的数量有300份十万位的
如果不还转入营业外收入
可以在以后从新法人处借入来还吗?如果一次性借入这么多来一次性还掉,会不会有什么风险?
可以在以后从新法人处借入来还,没有什么关系