你好,按照你们开具发票的百分之1结转就可以了呢

老师,你好,我们单位是小规模纳税人,今年疫情开票税率由3%降为1%,那我们在计算税额的时候,是按3%计算,将其中的2%计入营业外收入,还是直接按1%税额,两种计算方式得到的收入额是不一样的,该按哪种方法?
小规模按1个点开票,减免税额转营业外收入是按票上的1个点还是申报表上的3个点?
老师,这个免税额都是按3%算的。但是我们开票是减按1%(小规模纳税人)。那我们这个免税额结转到营业外收入的时候按我们开票的税额结转就好吗
老师我们小规模纳税人,现在按1%开票,但是我们也开的有部分1%的专票,这里填报是按专票和普票减免纳税额一起计算吗
老师,你好。我们是小规模纳税人,我们做账是3%的税率,把2%的税额做到营业外收入。我们申报的时候按照1%申报,把减免的2%的税额填在减征额。是这样子做么。
A公司员工把钱转给B公司法人,B公司法人把钱转给A公司其他员工,这算资金回流吗?
服务行业没有库存商品吗?购买的商品又要怎样做分录?
老师,一直享受1%优惠政策,现在需要开一个3%的专票,是否可以开呢?有什么条件限制吗
老师工资25223.42的话,月度汇算个人所得税就=(25223.42-5000)*20%-1410=2634.684,这样算可以吗
老师你好,公司一般纳税人,销售煤炭企业,有贷款。 固定每个月费用大约17,000元左右,我们1~6月份开了销售发票,但是7~12月没有开销售发票,全年利润亏损18万,请问年底应该怎么样能处理,才能把这亏损降低,减少了?
发票对方抵扣了要冲红,怎么操作?
你好。想问一下,个体工商户每个季度不超30万是不需要缴纳增值税的吗?如果超过30万是怎么缴纳税款?需要缴纳一些什么税款?按什么比例交?
老师好,我上班的公司是卖酱料的,流程是从源头工厂购进原材料,然后给了代加工厂,委托代加工了,再卖给代理商,还有一个收入就是代理加盟费用,后期会开展线上卖货和招商,我要是做账应该怎么做?
老师,未分配利润很大,计提盈余红积后要交印花税吗?
老师好,财务账面的库存商品金额比仓库的实际金额多了5000元,想要调平如何做分录呢?
那为什么这里会是显示按3%计算的
申报表没有更改表格的计算税率的呢,还是百分之3 ,这个没事的