咨询
Q

老师你好 我们之前一个公司的款项 借其他应收贷银行存款 实际上不是借款 是业务成本费用 次月收到成本票后 之前的往来是不是需要更正为应付,实际需要怎么操作吗?

2020-10-27 12:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-27 12:19

 你好 你们是公司与公司之间的款项吗?   是你支付货款给对方公司产生的 ? 你最好是说下具体业务 

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
 你好 你们是公司与公司之间的款项吗?   是你支付货款给对方公司产生的 ? 你最好是说下具体业务 
2020-10-27
您好 费用发票可以用其他应付款科目走账
2020-10-27
同学,你好 上面的分录是可以的 你把收入和成本调制其他业务收入?是调你上面的分录吗
2022-11-09
你好 请说一下具体业务情况   正确我看你的这样处理是对的 
2023-03-22
不是,借银行 贷实收资本15万,贷资本公积15万
2021-01-04
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×