你好 实际都是什么业务的
企业注销账面怎么调整 一直处于亏损五百多万 资产负债表预付账款53万 其他应收款100万 其他应付款680万 其他应收和其他应付大部分挂的个人
老师,资产负债表上,长期挂着有预付账款,其他应收款,存货,和预收账款。这个该怎么调整呢。
老师,我现在接手公司的帐,资产负债表和余额表对不上,他说有重分类的,应收账款,预付账款其他应收款,应付账款,预收账款,其他应付款,这几个怎样的关系?
老师,你好,想问一下资产负债表应收应付,预收预付,其他应收款和其他应付款,有负数的话,应该怎么处理?
老师 资产负债表里 预付账款 其他应收款 存货都是负数 账是不是不对啊
老师 一般纳税人外地经营 上月预交税款了,这月怎么不显示 去除预交税款呢
中级会计考试的计算分析题和综合题写“解:”还是写“答:”。
老师您好,小规模公司年报要现金流量表吗?
老师您好。麻烦您帮忙看一下第二季度财务报表,勾机关系合理吗?谢谢
涉税法律是哪些章节变化较
老师,请问在2025年1季度开具了免税发票9000元,然后开具1%的发票320000元,然后申报的时候就将9000换算成1%的不含税金额8910.89元,共320000+8910.89=328910.89元做申报,交增值税了。 到2025年6月将1季的免税发票9000元红冲了,在2季正常开具1%的发票450000元,那么第二季度,我是应该按哪个金额作为收入,申报增值税呢?
一个工地有2个合伙人,施工过程中有收到货车撞坏树苗的赔偿,这类赔偿有1000元直接又用于工地施工,有2000元存放在公司账户上,这2笔赔偿金该怎么处理
老师你好、请问内、外的账怎么合并一起体现呢
老师好,请教您一下关于社保的问题。。。想问 关于社保的,〔累计〕交够N年,一共都有哪些档。比如:交满25、30、35、40年。。。 如果,01年出生的男的(24岁多了),到目前还没交过社保,政策是63岁退休,那就来不及交够40年那一档了。。。想确定一下其它都有哪些档,另做打算
老师,我想问一下,是不是要拿到凭证,要知道是什么业务,才知道怎么做分录
零售业务
资产负债表上的金额和什么表格对应呢。
余额和你们实际核就是和对方企业对账 和仓库实际库存对账
仓库没有货值的话。要怎么调整呢。
老师。发现以前年度未计提应付账款分录。导致应付账款在借方。这个该怎么调整呢
什么原因 之前收入少做了吗 应付账款是什么业务的
是商标费用。但是录入凭证的时候未计入损益。直接计入应付账款和银行存款。
借管理费用贷应付账款
这个是以前年度导致的。现在增加的话,是不是代表今年的费用呢。
你要修改汇算清缴的借以前年度损益调整贷应付帐款 借利润分配贷以前年度损益调整
那这样更改的话,是不是年报的时候也需要更改呢。
是的 年报需要修改的