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老师,资产负债表上,长期挂着有预付账款,其他应收款,存货,和预收账款。这个该怎么调整呢。

2020-10-27 14:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-27 14:13

你好 实际都是什么业务的

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快账用户8861 追问 2020-10-27 14:16

零售业务

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快账用户8861 追问 2020-10-27 14:17

资产负债表上的金额和什么表格对应呢。

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齐红老师 解答 2020-10-27 14:17

余额和你们实际核就是和对方企业对账 和仓库实际库存对账

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快账用户8861 追问 2020-10-27 14:18

仓库没有货值的话。要怎么调整呢。

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快账用户8861 追问 2020-10-27 14:23

老师。发现以前年度未计提应付账款分录。导致应付账款在借方。这个该怎么调整呢

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齐红老师 解答 2020-10-27 14:27

什么原因 之前收入少做了吗 应付账款是什么业务的

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快账用户8861 追问 2020-10-27 14:28

是商标费用。但是录入凭证的时候未计入损益。直接计入应付账款和银行存款。

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齐红老师 解答 2020-10-27 14:29

借管理费用贷应付账款

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快账用户8861 追问 2020-10-27 14:30

这个是以前年度导致的。现在增加的话,是不是代表今年的费用呢。

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齐红老师 解答 2020-10-27 14:33

你要修改汇算清缴的借以前年度损益调整贷应付帐款 借利润分配贷以前年度损益调整

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快账用户8861 追问 2020-10-27 14:34

那这样更改的话,是不是年报的时候也需要更改呢。

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齐红老师 解答 2020-10-27 14:38

是的 年报需要修改的

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你好 实际都是什么业务的
2020-10-27
预付账款,应收账款,其他应收款的负数余额重分类到应付账款,预收账款,其他应付款 应付账款,预收账款,其他应付款的负数重分类到预付账款,应收账款,其他应收款
2021-05-12
你好! 其他应收款的负数放到其他应付款里面,预付账款负数放到应付账款里面。
2022-02-23
同学你好,所有往来科目全部转入“利润分配—未分配利润”科目里就可以了
2020-08-06
你好 ; 对不上的话。 你注意下。 比如应收账款负数 就是预收账款 。     预付账款 负数就是应付账款 。  应付账款负数就是 预付账款 ;   其他应收款和其他应付款一样的道理    
2021-10-28
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