这个应该不做账务处理的。

你好老师,我想问一下,员工预支工资怎么做账
老师马上年底了,我是第一年做成本会计,有没有什么好的建议,年底都需要整里哪些
已付款,没有收到发票怎么处理
请问老师,我们是衡水市下边的一个县城里的建筑公司,开建筑服务发票,项目地址在衡水市,算跨地吗
老师我公司成本多,但是要多交企业所得税要怎么办
公司的实验室在偏僻的地方,公司在实验室附近租了房子请了人在厨房每天给员工做饭吃,每天的买菜钱没有发票只有支付记录,怎么入账
电子税务局里面的发票地址银行信息之类的怎怎么显示在发票上,存款账户里面有银行账户信息
老师 我们公司有研发费用 要申请高企 近三年研发费用 是不是还得立项啊 这个立项怎么弄呢 还是请中介弄呢
缴纳税款之后,是不是需要开具完税证明,附件在扣款凭证后面证明啊
你好老师,请问个体户报经营所得的时候如何获得15000的免税额度呀,怎么操作
我分录是这样的:借方:销项税额4702 贷方:进项税额4889.38 未交增值税 186
我的未交税额就是186,这样的分录可以吗
你这个分录怎么理解呢? 借方:应交税费—应交增值税 销项税额4702 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)187.38 贷方:应交税费—应交增值税 进项税额4889.38 借 应交税费—未交增值税187.38 贷 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)187.38 整体下来,你的留抵税额借方187.38元
我的税额没有用来留抵,税管员说不能留底,只能做退税,本来要给我退的,一直没退
那就在应交税费—未交增值税借方放着就行了