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老师,我们是生产企业,收到供应商的对账单,我要如何处理?我需要做对账单发给我的客户吗?我以前做外账,不太清楚内账流程

2020-10-27 17:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-27 17:09

你好!要的,对月结的客户是要发对账单给客户。 对于别人发给你的,你要核对金额,该付款的要做单请领导签字付款

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你好!要的,对月结的客户是要发对账单给客户。 对于别人发给你的,你要核对金额,该付款的要做单请领导签字付款
2020-10-27
你好,对方供应商打错了一笔钱给我们 借:银行存款,贷:其他应付款 
2022-01-21
你好,这个流程是没问题的哈。符合税法和会计制度
2022-07-19
1.你们开票给供应商,卖原材料。2这个做销售退回,供应商开差额红字发票给你们。大概率都会选第一种了
2024-03-21
您好,这个业务确实是有点多的
2022-12-06
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