贸易进项是可以用来抵减咨询费的销项的
你好,老师我们公司是信息技术咨询服务有限公司,但是经营范围包含有金融服务,这个我开票的服务名称怎么选择????
老师,我们营业执照经营范围里有技术开发,技术咨询,商务信息咨询能否开数据采集费的发票呢?
老师你好,我们公司是做贸易的,经营范围里有信息技术咨询,我们现在需要开咨询费的发票,那么这个能不能抵扣我们贸易的进项发票?
老师 我们公司是一般纳税人 工业企业 ,然后营业执照经营范围有技术服务,技术咨询项目 ,那是不是我们就可以开6%的服务费的发票呀
老师,我们公司是做无人机的,营业执照范围有:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),信息技术咨询服务,数字内容制作服务(不含出版发型),这种的话可以开信息技术服务里的电路设计服务吗?
老师,我们老板给工人发工资了,也就是当月发当月的工资,次月给我这边申报个税,发现产生个税,老板说个税公司承担,不叫工人补回来了,个税这部分我该怎么做账务处理呢?怎么做分录呢?计提工资,发放工资,缴纳个税,这三步
销项税额 3000 进项税额 2000 留抵 500 怎么做账
老师,小规模公司从联通买信息服务费,再售给别的公司,中间差价为利洞,公司付联通服务费时一笔付大额,但销售时是分笔小额,且有销售收入未形成,从联通买服务费的分录应该怎么做
企业所得税预交实发工资是个税税前工资还是扣除五险一金 个税税后工资 比如 计提 借:管理费用120 贷:应付职工薪酬—工资120 发放 借:应付职工薪酬—工资120 贷:应交税费—应交个税10 其他应收款—个人承担社保10 其他应收款—个人承担医疗保险10 银行存款90 计提是120 实发是120 实发120和个税申报120是税前的对吧 不是税后90吧
@董孝彬 追问 目前我们公司的注册资本金为200万,因需签订一个项目,金额必须达到2000万,我们做了增资之后,后面再减资有什么影响吗?税务需要做处理吗
老师,个体工商户,零申报,需要报哪些税种,是在哪个地方申报,有没有申报流程
老师残保金是还是取全年月平均人数不超30人吗
#老师#,这次新版的企业所得税季度预缴表格,其中列入成本费用的应付职工薪酬,公司自办的食堂伙食费要不要列进去
销售自己使用过的固定资产,计算增值税的时候,为什么要分2016年6月前和2016年6月后?此前的计算为什么为按3%减按2%?此后的税率为什么是13%?
老师,我有一个小规模建筑公司,24年年底的时候有一笔工人工资进了成本,也过了职工薪酬,但是结转的时候没有结转这一笔,因为当时不想成亏损,但是今年没有业务了,我可以把这个成本冲回吗?还是怎么调整好?
那咨询费这一块的成本怎么做账呢?我是不是还要去电子税务局里面增加一个咨询费的税种?
咨询费成本,就是人工成本 需要增加一个咨询费的税目