这种需要签订三方协议
老师,你好,我想咨询一下,我公司给对方开具了普通发票,对方打款过来是代付公司打款的跟开票名称不一致,请问这样是可以的嘛?
老师对方打款进来的公司名称和让我方开票的公司名称不一致可以吗?即打款是一个公司 签合同和开票出去是另一个公司
老师,一家面包店,他们可以开发票过来,但是我们打款过去只能支付给店家的私账,对方说他们公户名下没有开通银行账户,有这样的吗?那我们公户打到对方私账,发票抬头跟收款人抬头不一致的,是不是有问题?
老师,不是我开发票出去,是付给A公司采购款,对方的发票是开的B公司,我说名称不一致,对方说给个代付证明就可以了,我没碰到过这种情况,可以这么操作吗?
老师你好,对方打了一笔款进我们公司,但是他想让我们开两张发票,这样开可以嘛
老师:甲建筑公司给乙公司开具15万发票,还要承担15万的10%的费用,这个税金也让甲公司承担。那么开始金额是不是:15万+(15万+15万*10%)*9%。这样算对吗?
老师晚上好,个体工商户第二季度共销售322777.11,增值税,以及附加税怎么核算呢
7月5号今天晚上没有直播课吗
网上核销外经证要哪些资料
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
期末余额写左边还是右边
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
老师,您好,我在做5月份的账的时候,只是计提了工资,编制分录如下: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 5月有个税,但是我只是申报了,没有在分录里面体现出要交个税来,现在我在做6月份的账的时候,我是否可以这样做分录 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 然后又是计提个税分录 借:税金及附加 贷:应交税费——应交个人所得税 我这样把5月份的个税算在6月份里面,是否可以?
老师: 我想问一下:我们平时不发工资,员工要用钱都是预支,年底发工资。平时按工资表申报个税。那年底发工资时个税如何申报。要缴纳个税吗?
老师好,请问利润表上主营业务税金及附加包含印花税吗
那我们作为收款方。是需要什么资料支撑?
是我公司,对方公司,以及第三方公司的协议支持吗
是的,就是这三方签订协议
那对方不签这个三方协议,那我们是不是要予以退款,要对方重打?
第三方是代付公司喔。
是的,可以退回去,让对方重新打款