你好,如果你加上无票收入在30万以内的,你可以做五票收入。

我公司是小规模纳税人 差额简易计税缴纳增值税 一个季度差额后收入不到30万 但是有一部分是专票需要交增值税 少交的增值税如何账务处理
老师,我们公司是小规模纳税人,对于每个季度不超过30万不缴纳增值税,那么对于我之前公司开票做收入记入增殖税部分(未交增值税)季度末该如何做账呢
老师,请问对于小规模纳税人季度30万免税,超过30万部分缴纳增值税,这个增值税的会计分录应该怎么写呢?是按每笔开票都做销项吗?
老师您好,公司小规模,这个季度收入没有超过30万,不需要缴纳增值税,那我增值税是要转入营业外收入吗?分录怎么做?
小规模纳税人一个月开票额超过5万,增值税税率是按1% 。如果不想成为一般纳税人,需要做到连续12个月累计收入低于500万。 如果不想缴纳增值税,需要做到月度收入低于15万,季度低于45万。 老师对吗?
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
半成品和在产品有什么区别?
我们有个项目挂靠别的单位 我们给他们开了一部分发票 剩余一部分发票另外一个分包方开 剩余的分包方还给我们开一点 这样弄可以吗
老师,我是问我记入的增值税应该如何做账啊,要不一直会挂账在资产负债表应交税费里面
借应交税费应交增值税贷营业外收入。
嗯嗯,那个营业外收入二级科目用什么啊
二级科目,政府补助。