你好,如果进项抵扣了,就是不含增值税的 如果进项没有抵扣,就是含增值税的
老师,固定资产的原值原币是含税价还是不含税价?
机器1110万价税合计金额,入固定资产原值是含税价还是不含税价
老师,增加固定资产时,原值处是写含税价还是非含税价(收到的专票)?
你好..国企购买的机动车..固定资产原值是不含税价还是含税价
老师,固定资产原值是含税价还是不含税价
怎么样从电子税务局里面查询企业所得税扣费明细?
老师一般纳税人销项税有54320进项税有72530认证之后形成留抵。月末结转增值税怎么做会计分录
老师好,总公司报工商年报时,财务数据部分需要汇总分公司数据吗
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老师好,企业支付宝收到的钱必须报税吗,代收代付的也要吗
老师公司是物业管理公司,现在有一个外包三方人员在工作期间晕倒送医院抢救了,这种情况公司需要承担赔偿责任吗
给其他公司提供客服外包业务服务 还有开发网站 按什么类目开票呢
老师您好,请问如果现在申请从小规模变更为一般纳税人,是选择这个月生效好,还是选择下个月生效好,原因是什么?
老师,交车辆保险费产生的滞纳金做到什么科目
老师,支付出去的材料款,回不来成本,那怎么做会计分录,最后影响未分配利润?
9月份我录入固定资产了, 抵扣了, 然后固定资产写成含税价了, 怎么调整呢
你好,这样做调整分录 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:固定资产
老师, 账上这样调, 发票认证抵扣了没事吗? 一般固定资产入账都是含税还是不含税呢?
你好, 发票本来就可以认证抵扣啊 如果进项抵扣了,就是不含增值税的 如果进项没有抵扣,就是含增值税的 (是针对这个回复有什么疑问吗)
好的, 知道了, 谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
老师,我会计分录做借:应交税费应交增值税贷。固定资产,这样借是不是重复了呢?当时记账固定资产增值税计入了呢
你好,然后固定资产写成含税价了,这样做调整分录 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:固定资产 (是针对这个回复有什么疑问吗)
是的, 我现在借 在做上一遍进项税 感觉重复了呢, 当时固定资产做的时候原值写成含税价, 记账也记进项税了
你好,当时固定资产做的时候原值写成含税价, 记账也记进项税了(你这个描述就是矛盾的) 既然是含税价计入的固定资产,说明当时没有体现进项税额才是啊
就是我固定资产原值按照含税价,我做会计分录也是固定资产 进项税额
你好,你的意思是固定资产入账金额多记了,进项税额没有错误,其他应收款金额也多记了,是这个意思?
就是我登记固定资产清单原值是含税价,我做会计分录借固定资产 应交税费
其他应收也没多记,就是固定资产清单写成含税价了
你好,固定资产入账金额错了(这个我知道了),另外是不是其他应收款也多记了呢?
会计分录是没问题的,就是固定资产页面,那个固定资产清单写成含税价了,这样是不是影响计提折旧?
其他应收也是正确的
你好,其他应收也没多记,就是固定资产清单写成含税价了 你可以想想,一个分录只有固定资产多计入了,其他的没有错误,这个是不可能的 固定资产多记了,要不就是其他应收款多记了,要不就是进项税额少记了,而不会只有固定资产一个科目是错误的 固定资产入账金额错误是影响折旧的
不是固定资产入账多记了, 是固定资产清单, 录入固定资产清单原值写成含税的了呢 ,固定资产卡片登记的时候, 这个跟其他应收没关系吧, 我会计分录做的是对的, 借:固定资产 进项税额 贷 其他应收
是不是这个卡片登记可以修改呢?
你好,需要去修改固定资产卡片信息 假如固定资产含税是113,不含税是100,如果固定资产113(按含税计入),进项税额13,其他应收款113,这个分录根本无法平衡的,因为借贷方金额根本不相等