你好,如果进项抵扣了,就是不含增值税的 如果进项没有抵扣,就是含增值税的
老师,固定资产的原值原币是含税价还是不含税价?
机器1110万价税合计金额,入固定资产原值是含税价还是不含税价
老师,增加固定资产时,原值处是写含税价还是非含税价(收到的专票)?
你好..国企购买的机动车..固定资产原值是不含税价还是含税价
老师,固定资产原值是含税价还是不含税价
甲方给分包方代发工资 分包方给我们开发票 然后我们支付分包方的款的金额可以用代发工资去下账么
老师好 如果一般纳税人一个工程项目基本没有进项税票进来,增值税没有可抵扣税额 ,全额交税 这种的有税务风险吗
老师 想问问 房东收的电费单价比国家电网的单价高,这种情况没有足够的发票,怎么处理更合理?
老师您好,请问公司暂估了收入,后面开回来发票,但是还没冲完暂估的收入,就是部分交税,部分冲暂估,这个账怎么做?
我们要申请享受软件产品即征即退政策的话,前提是必须自主研发的或者是进口后进行本地化改造才可以么,外购的软件再销售可以享受即征即退么?
请朴老师解答,请问老师,264题怎么做
去年3月份的发票还可以红冲吗
合同价款是106487万 其中15000是客户用茶叶抵 说他们不给我们开茶叶发票 我们也不用给他们开主营发票 那我们这个帐需要怎么做?
甲公司与银行签订的现金管理服务协议,合同金额200万,可要交印花税?
请问一下处理固定资产是营业外收入还是支出
9月份我录入固定资产了, 抵扣了, 然后固定资产写成含税价了, 怎么调整呢
你好,这样做调整分录 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:固定资产
老师, 账上这样调, 发票认证抵扣了没事吗? 一般固定资产入账都是含税还是不含税呢?
你好, 发票本来就可以认证抵扣啊 如果进项抵扣了,就是不含增值税的 如果进项没有抵扣,就是含增值税的 (是针对这个回复有什么疑问吗)
好的, 知道了, 谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
老师,我会计分录做借:应交税费应交增值税贷。固定资产,这样借是不是重复了呢?当时记账固定资产增值税计入了呢
你好,然后固定资产写成含税价了,这样做调整分录 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:固定资产 (是针对这个回复有什么疑问吗)
是的, 我现在借 在做上一遍进项税 感觉重复了呢, 当时固定资产做的时候原值写成含税价, 记账也记进项税了
你好,当时固定资产做的时候原值写成含税价, 记账也记进项税了(你这个描述就是矛盾的) 既然是含税价计入的固定资产,说明当时没有体现进项税额才是啊
就是我固定资产原值按照含税价,我做会计分录也是固定资产 进项税额
你好,你的意思是固定资产入账金额多记了,进项税额没有错误,其他应收款金额也多记了,是这个意思?
就是我登记固定资产清单原值是含税价,我做会计分录借固定资产 应交税费
其他应收也没多记,就是固定资产清单写成含税价了
你好,固定资产入账金额错了(这个我知道了),另外是不是其他应收款也多记了呢?
会计分录是没问题的,就是固定资产页面,那个固定资产清单写成含税价了,这样是不是影响计提折旧?
其他应收也是正确的
你好,其他应收也没多记,就是固定资产清单写成含税价了 你可以想想,一个分录只有固定资产多计入了,其他的没有错误,这个是不可能的 固定资产多记了,要不就是其他应收款多记了,要不就是进项税额少记了,而不会只有固定资产一个科目是错误的 固定资产入账金额错误是影响折旧的
不是固定资产入账多记了, 是固定资产清单, 录入固定资产清单原值写成含税的了呢 ,固定资产卡片登记的时候, 这个跟其他应收没关系吧, 我会计分录做的是对的, 借:固定资产 进项税额 贷 其他应收
是不是这个卡片登记可以修改呢?
你好,需要去修改固定资产卡片信息 假如固定资产含税是113,不含税是100,如果固定资产113(按含税计入),进项税额13,其他应收款113,这个分录根本无法平衡的,因为借贷方金额根本不相等