你好 那你就按实际业务做成本费用 冲你预付账款或者应付账款处理 。

老师,支付出去的钱发票开不回来的,会计账上怎么处理呢?分录怎么做?
老师,我们找人开回来票,不知道钱怎么支出去,账务应该怎么处理呢
老师您好!账上拍着10多年前付出去的钱。没有回来发票,货收到了。账怎么平了?会计分录怎么写。
我们一笔往来款发票拿不到了,支付出去的,那这笔款怎么处理,会计分录怎么做,后期需要怎么处理
请问公司借出去的钱要不回来怎么做分录?还有付给个人一直没票的支出怎么处理?
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?这边会计分录如下:购买赠品——借:库存商品15000,贷:银行15000。赠品随同销售——借:销售费用-业务宣传费15150(⚠️为啥这里15150要比发票15000高,那不是跟开票回来的金额不一致了?),贷:库存商品15000,贷:应交增值税-销项税额150。麻烦看一下感叹号⚠️的问题解答一下,这里不是很明白?还有这样做会计分录正确吗?谢谢
11月开出去专票,税已交,成本已结转,现在26.1月份甲方说红冲,重新开26年时间票,这能吗
公司员工12月报销预付产品拍摄3000元,没有发票,会计分录怎么做
小规模开票时做账, 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 季末的时候开票不够30万,是需要冲销吗?应该怎么做?
老师,年底资产负债表未分配利润期末金额减去年初金额一定等于利润表的利润总额吗?
老师,两个一般纳税人,一个盈利100万一个亏损100万,能一个做无票收入平一个做无票成本吗
老师,我在国家电子税务局显示的应交城市建设税比我计提的少1分钱。请问怎么处理财务凭证
人在周口市,可以登陆河南电子税务局开洛阳公司的发票吗
公司缴纳增值税附加税如果做账
老师,一般纳税人,我们是中央空调销售安装单位,以前开票是设备13%,安装材料费9%,现在是都开13%吗
支付的时候:借:应付账款,贷方:银行存款。现在发票开不回来了。钱也没有退回来。支付的时候还没做成本费用,怎么冲,分录怎么做?
你好 借成本或者费用 贷应付账款
没有收到发票也可以做成本费用吗?
你好 按实际业务来做账。 只是你没有发票无法税前扣除 需要调整
对呀,做了也无法税前扣除,还有其他处理方法吗?
你好 要么就是你们去税局代开发票 承担税费 来开票 税前扣除。
这个不行,还有其他处理办法吗?
你好 没有其他的办法了。 你自己不开 对方也不开票给你们。 税务局是不会让你税前扣除的。