同学你好 这样做就可以的

借:其他应付款_工资50万贷:银行存款50万 老师冲这个分录怎么做了是不是借:事业支出—工资50万 贷:其他应付款50万 这样做对吗?
老师,我公司实收资本原来是200万,后来股东入了验资户50万,分录如下: 借:银行存款-美元验资户 50万 贷:其他应付款 -某某股东 50万 过了一年后,美元验资户的钱打给了股东,分录如下: 借:其他应付款-某某股东 50万 贷:实收资本 50万 这样做合理吗?
甲公司欠乙公司40万,乙公司分录是:借其他应收款 40万,贷:银行存款 40万;现在乙公司应付甲公司50万,实际支付10万,剩下40万用之前的欠款抵扣。请问,现在乙公司如果做分录?50万如果正常支付,乙公司做的分录是 :借:主营业务成本 50 贷:应付账款账款 50 借:应付账款 50 贷:银行存款50
甲打了一笔款500万给乙,借其他应收乙500万,贷银行存款 甲又帮乙垫付了50万的利息,不过这50万是通过乙账户付款的,这50万是从500万里面付的,那么是借其他应收乙贷其他应收乙50吗
哪个计提支付分录是对的?借:管理费用-社保50 其他应收款-社保-个人 贷:应付职工薪酬-社保100 借:应付职工薪酬100 贷:其他应收款-社保个人 贷:银行存款50 / 借:管理费用:50 贷:应付职工薪酬-社保50 借:应付职工薪酬-社保50 贷:银行存款50 ?
老师,应交税费=-进项和销项都有余额,怎么结转
老师 我们是人员资源公司 总额法 人力资源证年报的时候 代收代付部分怎么填呀
浮动性收益银行理财是否要交增值税
你好,企业所得税预缴表上面的应付应付职工薪酬包含哪些
老师,偿还法人的代垫款,可以借其他应付款,贷库存现金吗
老师你好,6月份购入的固定资产没做一次性扣除,12月份还可以做一次性扣除吗
老师请问公司账户被进入睡眠户,还需要做会计分录吗?期间扣除了两年的账户管理费,再没有发生任何费用,请问老师该怎么处理?谢谢!
想从公司帐户转100w左右给个人,走什么费用比较合理
请问老师,第四季度企业所得税。看的是10-12月的利润总额是吗?
老师,收到外币,查询汇率,用的是哪个价格
老师我们是敬老院护理费能多开不,老汉住院以后雇的护工支付的费用。
不能,这个不要多开哦
那这个钱怎么处理?
你按实际的费用开就行了
奥明白了谢谢老师
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