您好 请问是应付账款借方发生额么
老师 我在做账的时候做了一笔应付账款,为什么我导出来的资产负债表上应付账款那一栏没有数 却在预付账款那一栏
老师,我从金蝶导出来的资产负债表上应付账款数为什么跟科目余额表上的应付账款数不一样呢?我是把科目余额表上的应付账款数贷方加上预付账款借方为负数的数加起来,这样算应该对啊,加起来比资产负债表上的金额大,为什么
老师现在登那个资产负债表的那个应付账款那一栏,期初应付账款没有,然后本期不是应该是应付账款的贷方和预付账款的贷方相加吗?是这样吗?为什么和答案不一样呢?
老师,资产负债表的应付账款=应付账款的余额加上预付账款的贷方余额,我的预付账款余额是贷方,为什么在资产负债表带出来的报表预付账款还有期末数?
老师您好!我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的,这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人,贷:银行存款;而公司需要用钱进货的时候,老板又会把钱从自己的账号打回公账上,这个时候我做的会计分录是借银行存款,贷其他应付款-法人,这样下来,其他应付款一直存在贷方余额的,所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏;但从这个月开始,其他应付款科目就变成了借方有余额,那在资产负债表中应该怎样反映呢?是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢?还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢?还是两者都可以呢?谢谢老师的解答哦!
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老师 对的
那是资产负债表重分类了 资产负债表应付账款借方在预付账款栏次体现
还有一个我借方做了有个预付账款,然后那个报表上就有在预付款那一栏有显示,正好和我做的应付账款的数合在一起了
预付账款借方应该在预付账款栏次体现
那应付的那笔我该怎么做
您应付账款 正常做账 就是填表的时候系统自动填到预付账款栏次啊
对的老师
不需要另外再做账务处理 只是填表自动填了
那就和我报税填的报表数不一样了 我是在柠檬云上做的 然后又重新在T3上登记的
这个不一样没事的哈
老师 那到最后结转到本年的年初数的时候不也和报税的报表对不上数嘛
是的 如果重分类了 是对不上
那现在有什么处理的方法吗,我现在就差这个14000对不上
那您税务报表不是根据重分类后的报表填写的吗
不是 我是按照分类前的 因为我以前用的是柠檬云财务软件,导出来的报表正好也在应付账款那一栏,我已经给报过了,我现在给重新录入到T3上来就出现这个情况
那您后面一个季度申报的时候 就按照T3的在电子税务局填写就好了