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请教一个问题,现在接了一个工程,甲方税点直接从工程款里扣9个点的,他们不要发票,如果我们自购材料的话,开普票就行了吧?是不是开专票我们也抵不了?因为不给甲方开票,没销项,是不是这样呢?
一般纳税人收到免税苗木票按9个点计算可抵扣金额,我们开出票税额是÷1.09×0.09,那这样的话进项大于销项,怎么做账?请教老师
老师,我们是建筑公司,有一个项目是绿化补种的,我们开出去9个点的,对方成本票是苗木,苗木也可以底9个点,那我这样税负0了,该怎么办?
一般纳税人了从农户手机购进林业产品苗木,然后直接销售出去,开进来苗木票的进项票,发票是免税的。作为一般纳税人是不是能抵扣9个点增值税?是怎样计算出来抵扣的增值税税额的?
老师我们刚升一般纳税人,给餐饮开的还是普票,那我进项税可以抵扣吗,都糊涂了,普票开出去也有13个点,9个点的
老师帮忙看看咋弄。领导车补走工资计提并发放 借:管理费用1000 贷:应付职工薪酬1000 借:应付职工薪酬1000 贷:银行存款1000 不能给发,又退回 收到款 借:银行存款1000;贷:其他应付款1000 后续我们又这样调整的 借:其他应付款1000,贷;应付职工薪酬1000 借应付职工薪酬1000,贷管理费用1000 哪里错了,怎么调整分录,现在导致我的应付职工薪酬贷方多了一条1000
一个公司 一个基本户,请问给对方付款,可以付到不同的银行吗 库存日记账 银行账 电子表有没有,发我一份吧
公司收到打官司的赔款,这种是否确认收入交增值税呢?账务应该如何处理 是销售合同打官司赔款,赔款按照13%交税还是按照6%呢
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:营业外收入3红冲 借:本年利润3(正数) 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
支票最低签发额为1000?是现金支票么?
老师,纳税申报系统,进项税额转出没有带出来,强行申报后还是显示申报不匹配,现在可开票额度为零,怎么处理呢?
你好老师,我们23年收入825万 元成本是1275万元税金及附加是6867元,管理费是187万元,财务费用是1176元,营业利润亏损638万元,因为买地皮,政府补贴686万元,导致利润总额是472万元,缴纳企业所得税是根据补贴的全额缴税还是净利润缴税
老师,我公司支出的地址费用,怎么写分录
买的打包带打包箱 塑料膜 做什么科目?
老师请问,一个公司里面有3个不同的项目,8月的时候有一个项目有收入了,成本不够,我就把另外两个没收入的项目成本结转了一部分,现在年末了,那个项目的又有成本进来,现在我能把原来那两个没收入的成本冲回存货吗?
您好,可以抵扣,但前提是你得把用于这个9%项目的进项和用于免税项目的进项分开算。专为这个项目采购的进项税(比如外购树苗、运费)直接全额抵扣;分不清的共同费用(如水电费、汽油费),要按公式计算能抵多少:当期无法划分的全部进项税额 × (当期应税项目销售额 ÷ 当期全部销售额)。切记分别核算收入和成本,不能把明明用于免税项目的进项拿来抵税。
好的谢谢老师
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