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老师,收到的加工费的电费, 借方做其他业务成本 应交税费_增值税进项税额 贷方做其他业务收入 应交税费_增值税销项 请问我是不是电费申报了收入,增值税也交了

2025-10-11 18:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-11 18:53

对的是的,是这个意思 你是没有收到钱吗?也没有支付。

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快账用户1788 追问 2025-10-11 22:09

这样做的意思是什么呢

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齐红老师 解答 2025-10-11 22:14

借方是你购入的成本,贷方是你销售出去的,没有收到钱正好抵了

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相关问题讨论
对的是的,是这个意思 你是没有收到钱吗?也没有支付。
2025-10-11
可以的,可以这么做的,但是软件做账的最好把这个无票收入放到贷方负数。
2023-04-10
第一个对,进项转出不对 借-其他应付款 贷-应交税费-增值税-进项税额转出 这要写就可以 
2021-07-07
​借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2023-04-07
同学,你好 其他业务收入 和应交税费-应交增值税 销项税额 ,一般做到贷方
2024-11-30
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