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老师我这个月的专票收到了负数发票怎么写分录啊?

老师我这个月的专票收到了负数发票怎么写分录啊?
2020-10-28 13:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-28 13:16

你好 你是购买方的话 你之前是做了认证没有

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快账用户2977 追问 2020-10-28 14:15

做了的, 也抵扣了

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齐红老师 解答 2020-10-28 14:16

你好         那你就做  进项税转出。 我看下你之前做的分录   这样好判断科目   

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快账用户2977 追问 2020-10-28 14:31

老师我上个月是这么做的

老师我上个月是这么做的
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齐红老师 解答 2020-10-28 14:32

你好现在做 :借工程施工  贷进项税转出  这个金额就是你进项税的金额哦 。  月末做结转    结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款  这样就对了   

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快账用户2977 追问 2020-10-28 14:34

那我工程施工的金额也写进项税额?

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齐红老师 解答 2020-10-28 14:42

你好    是的  都是写进项税当时的金额 做转出   

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快账用户2977 追问 2020-10-28 14:52

老师再麻烦问下,建筑的税负是多少呢?另外我怎么算我的税负

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齐红老师 解答 2020-10-28 14:55

你好    税负 =应交税费除以营业收入这样来计算地     

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你好 你是购买方的话 你之前是做了认证没有
2020-10-28
不用单独结转,月末直接按应付税费增值税销项税的科目余额结转就好了
2021-06-04
负数发票不需要勾选,自己附表二填红字转出就可以了 分录就是原来的分录,后面是负数金额
2020-09-03
现在取消了抵扣时间的限制,在企业存续期间,可以一直抵扣。
2020-12-03
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