可以一次转入的本年管理费用,

老师,请问? 7月31日签的厂房房租合同,8月付的一年房租,9月收到房租发票,我只是在8月做了个分录: 借:应付账款 贷:银行存款 8月没有摊销,9月份我的该怎么做这笔账,还有现在有开办期,没有销项发票,那9月的房租发票要不要认证做账?还是等以后有销项发票再做?这个分录分别怎么做?
老师,我今年7月份付了5-10月半年的房租8万块,向个人出租,没有发票,7月先暂时挂了预付账款,那我现在可以一次性转入管理费用然后来年纳税调整么?这种半年一付的房租还需要按月摊销么?
老师你好,我这边需要问一下账务处理的问题。 如果我公司(小规模纳税人),2024年1月付了一年的租金12万(本月没有收到发票),那么我这个月做账是: 借:预付账款120000 贷:银行存款120000 按照权责发生制本月摊销房租这样做账: 借:管理费用-房租费10000 贷:预付账款10000 那么问题来了,如果房东在2024年3月或者5月或者更久时间给发票,那么我收到发票时候又应该怎么做账呢?
老师,麻烦问一下,假如我一次性付了半年的房租,也拿到了发票,分录:借预付,贷银行,还需要再接着做一笔借累计摊销(或长期待摊费用)贷:预付吗,然后每月做一笔借管理费用-房租,贷累计摊销。还是说付款后拿到发票借:预付,贷银行,以后每月摊销时,借:管理费用-房租,贷:预付账款。哪种方法更正确
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