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老师,你好。这张是我们公司销售部门的发票,我们是购买方,要怎么做分录

老师,你好。这张是我们公司销售部门的发票,我们是购买方,要怎么做分录
2020-10-28 14:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-28 14:51

同学你好!这个应该是修理销售部门固定资产之类的吧?这样的话   计入销售费用-办公费   就可以了

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快账用户5779 追问 2020-10-28 14:52

这是专票,还要做进项税的吧

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齐红老师 解答 2020-10-28 14:53

这样的话 借:销售费用     应交税费-应交增值税-进项税额    贷:银行存款/应付账款

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快账用户5779 追问 2020-10-28 14:53

好的,谢谢!

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齐红老师 解答 2020-10-28 14:54

不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢

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相关问题讨论
同学你好!这个应该是修理销售部门固定资产之类的吧?这样的话   计入销售费用-办公费   就可以了
2020-10-28
你好是主营么,借应收 贷主营业务收入 应交增值税,结转成本做借主营业务成本,贷劳务成本等
2021-07-07
借:固定资产  进项税额 贷:银行存款
2021-07-01
您好 计入管理费用-办公费就好了
2021-07-07
你好对方给你开信息表 你们开负数发票就可以了 小规模的还是一般纳税人
2024-03-03
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