你好!影响当期增值税,附加税,企业所得税
请问下老师,我们分包单位,一般纳税人,开100万工程服务发票,应该交哪些税呢?
老师,请问一下,我公司是一般纳税人,开一张9%的发票,是工程服务费。要开170万金额。这样我们公司需要交纳哪些税呢?
我们是一家建筑公司,一般纳税人,开别家公司开20万的普票,内容为劳务费,发票是税是3%,请问下老师我们应该需要交哪些税?要交多少税
老师,150万的发票,一般纳税人,开的劳务费9个点,没有成本,就关于这个金额需要交哪些税费?金额是多少?帮忙计算发我一下,谢谢
工程公司本月开了一张9%增值税专用发票160万,没有进项票,一般纳税人,需要交哪些税,金额分别是多少?
老师 初级会计报名信息表填错影响审核吗
你好老师个体户经营超市超市经营者从拿超市的收入里拿走10万元现金会计分录怎么做
老师用软件做账,需要打印总账和明细账吗
去年的工商年报未做会怎样?
老师,6月2日付款给供应商货款,已发货未开票,6月10日又付款一笔给供应商,已发货,6月20日收到发票,怎么记账,怎么写摘要
老师建筑施工行业什么时间结转成本,一栋楼完成吗,还是完成整个小区
书面合伙协议的前两条对普通合伙企业和有限合伙企业都适用么
申请出口配额,需填写合同号,请问合同号是指什么号
老师,利息的汇兑差额后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一个月的利息乘以3是一个季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
为何做3月报税填资产负债表和利润表,合计都是灰色的,不能修改,系统取数金额不对
老师,那这样的话。是不是我的增值税应交:14万多?企业所得税交:3万5千多?教育费附加:4千多,地方教育附加:2千多。这样子是不是我一共要交税18万多?
你没有其他的进项税抵扣或者是费用抵扣企业所得税吗?
有的,我有一张88万的进项票,可抵扣10万出点,这样是不是我的企业所得税。 这样是不是我少交10万出点的税?
增值数是按你进项发票的金额抵扣,企业所得税是按你们的成本费用与收入的差额计算。
哦,我明白了一点点了 老师我们举个例子,你看我理解对不对? 如果我开一张9%发票金额10万,我收到进项发票一张13%6万元,最后我应交增值税是:1354.23元。 我的成本是设备6万元,1万元人工,5千元零星材料,共计7万5千元。 我的收入是10万-7万5=2万5千元 最后我的企业所得税计算是:25000*25%=6250元。 教育费附加:247.70元 地方教育费附加:165.14元 最后共计应交税费:8017.07元 老师劳烦你看看我的理解方式是否正确?谢谢老师
你好!增值税是销项减进项看你实际开票金额,收入减成本费用是不含税金。
好的!明白了! 就是收入和成本费用都是按照不含税来计算的。
你好,是的,如果你取得的是进项税专用发票是可以抵扣的,这一块儿是按不含税金额计算。