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我们是商贸公司,一般纳税人,跨月的增值税发票不能作废了,要开红字发票,那账务上要怎么处理呢?会计分录要怎么做呢?

2020-10-28 15:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-28 15:41

你好,开具的红字发票账务处理是 借:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 借:库存商品   , 贷:主营业务成本

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快账用户2683 追问 2020-10-28 15:44

报税已经报了,要怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2020-10-28 15:45

你好,你 是申报有错误吗? 

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快账用户2683 追问 2020-10-28 15:47

9月开了一张发票,然后10月份开红字发票把它冲掉。但是9月份的这张发票的税已经申报交税了,

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齐红老师 解答 2020-10-28 15:49

你好,9月份本来就需要正常申报纳税啊 11月份申报10月份的税款,才是按正数发票减去负数发票之后的收入,税额申报啊 

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你好,开具的红字发票账务处理是 借:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 借:库存商品   , 贷:主营业务成本
2020-10-28
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