同学你好,如果后期这笔罚款是向项目负责人收的,那么在支付时 借,其他应收款 贷,银行存款
向甲方公司代交我方公司项目负责的罚款,我们该怎么做账?借:营业外支出,贷:银行存款,是对的吗,那么如何体现后期我公司应向我公司项目负责人收取这笔罚款呢
老师,你好。我们有个项目材料是项目负责人负责采购。他个人和我们公司签订了购销合同,然后他又和材料供应商签订了采购合同。然后发货到我们项目上后,项目负责人自己把材料款垫付了没有从公司账户走账。现在材料供应商开具材料发票给我们公司,要求我们把材料款直接打给这个项目负责人就可以了。那我们该如何操作呢?是写委托函吗?还是要求供应商开具收到项目负责人的现金收款收据呢?业务是真实的。
建筑公司一般纳税人,项目负责人挂靠我们公司,项目为甲供材,甲方进款后我们扣了税金,管理费,支付了成本后,剩余的款项支付给项目负责人,我们需要像项目负责人收取个人所得税吗?分录我应该怎么做?谢谢老师!
老师我想问一下有一笔对方公司的罚款,做了账借营业外支出,贷银行,现在对方公司开具专票了服务费我该怎么做分录,冲减营业外吗?
我公司老板和朋友公司做购销合同贷款,等于是我公司向对方采购砂石,贷款人是我公司,款项由银行直接代付给对方公司。实际用贷款人也是对方,但是还贷款是通过我公司公户向银行还款。我做的是借预付账款贷长期借款。如果想要规避风险的话,我是不是应该不要体现这笔长期借款?因为钱,没经过我公司账户?但是如果不体现借款,那我怎么还钱?老师教教我
老师,我们单位(行政单位)有笔专项款是市级拨给我们单位,再由我们转拨给县里中标的企业(这个项目是市级的,由县里企业中标)总款是20万,第一次付80%,终期付尾款20%,这个怎么做分录?
老师我们公司的资产负债表里,其它应收款是个负数。其它应付款是个正数。应该怎么调整。是直接把这个负数和正数相加放在其它应付款里吗?
社保和公积金都可以按最低档缴纳吗
老师,公司法人在其他公司购买的社保和申报个税,还能在自己新成立的公司零申报个税吗 目前没任何交易
老师 题目:甲公司收到一台政府补助的600万的环保设备,甲公司采用总额法核算,甲公司当年未对该环保设备计提折旧。 税法规定:收到的政府补助应于当年计入应纳税所得额 这个计税基础和账面价值为多少,存在递延吗?
计提工资时,按应发工资总额是包含了个人承担部分吗。而计提社保、公积金等时,就只用计提公司承担部分,这样理解对吗?
7月预开了700万,后因发票额度不够的原因8月迁址了,在新的主管税务机关开票,红冲了7月预开的700万,导致8月收入是负数,估计负600万左右,7月预开的税款都是交在迁移前的税务局的,这种情况增值税和附加税应该怎么报啊?
这道题答案是不是错了?按道理来说,直接捐赠目标脱贫地区是不可以免的。通过红十字会捐赠的是可以免的呀,答案怎么是反的?
长期股权投资权益法内部交易,未实现的损益调整净利润是顺流逆流都是减未卖出部分吗?
你好,A企业原来认缴资本500万,新股东B加入增资,B想占有53%的的股份,B需要增资多少万元?