同学你好,如果后期这笔罚款是向项目负责人收的,那么在支付时 借,其他应收款 贷,银行存款
向甲方公司代交我方公司项目负责的罚款,我们该怎么做账?借:营业外支出,贷:银行存款,是对的吗,那么如何体现后期我公司应向我公司项目负责人收取这笔罚款呢
老师,你好。我们有个项目材料是项目负责人负责采购。他个人和我们公司签订了购销合同,然后他又和材料供应商签订了采购合同。然后发货到我们项目上后,项目负责人自己把材料款垫付了没有从公司账户走账。现在材料供应商开具材料发票给我们公司,要求我们把材料款直接打给这个项目负责人就可以了。那我们该如何操作呢?是写委托函吗?还是要求供应商开具收到项目负责人的现金收款收据呢?业务是真实的。
建筑公司一般纳税人,项目负责人挂靠我们公司,项目为甲供材,甲方进款后我们扣了税金,管理费,支付了成本后,剩余的款项支付给项目负责人,我们需要像项目负责人收取个人所得税吗?分录我应该怎么做?谢谢老师!
老师我想问一下有一笔对方公司的罚款,做了账借营业外支出,贷银行,现在对方公司开具专票了服务费我该怎么做分录,冲减营业外吗?
我公司老板和朋友公司做购销合同贷款,等于是我公司向对方采购砂石,贷款人是我公司,款项由银行直接代付给对方公司。实际用贷款人也是对方,但是还贷款是通过我公司公户向银行还款。我做的是借预付账款贷长期借款。如果想要规避风险的话,我是不是应该不要体现这笔长期借款?因为钱,没经过我公司账户?但是如果不体现借款,那我怎么还钱?老师教教我
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
税金及附加借贷方表示什么
股权变更,按股东占比分配股权交分红个税,这个未分配利润是按税务报表还是哪里取的数
股权变更,按股东占比分配股权交分红个税,这个未分配利润是按税务报表还是哪里取的数
请问,这个月费用支付了3万元,没有收到发票,改怎么做账?
小规模企业实缴资本的流程和税务处理是怎么样的?