你好是的,可以抵扣个税。
老师我工资1万多这个地方什么时候填呀,要不然我多交好多个税,填了每个月就不不会扣我的钱了吧
老师我工资1万多,我这个月填这个专项,是不是这个月我就会少交税,还是要在汇算清缴退给我啊
老师你好,我这个月交个税的时候多交了五千了,是从单位账上交的,在税务局按正确的工资薪金进行更正了,但是税务说不给退税,年终汇算清缴多退少补,那个人的这个月发工资的时候要扣多缴的税款,还是按照更正后的税款扣啊?
我们公司有一个员工每个月工资是1万,他每个月都要交个税,听说到年底了汇算清缴是不超过多少就不用交税,到时候这个钱是要返还他吗。
老师,我们本季度利润25万左右,交多少所得税?这个月是不是先交?以后还可以汇算清缴多退少补是吗?
老师万元产值成本较改造前降低了%这个要怎么计算
老师你好,接手一家小公司,对方变更成我们的法人及股东后我们是接过来做账还是重建新账?
请问融资贷款的钱需要交税吗
我们单位是加油站,采购了一批卫生纸,给加油的顾客送的,这个怎么入账?
老师,我这边查2022年-2024年销项发票的数据。之前年度是有当月作废和跨月红冲的,请问如果我查2022年的销售收入数据,现在从电子税务局里面导出来开票明细来查的话,是只考虑正常发票和红冲发票金额,不考虑作废发票的吧?
有笔快递费,是我司B帮A公司代付,然后让A公司付回B公司,怎么开发票
请问老师我们公司把餐饮外包给一个餐饮公司,餐饮公司给我们开专票我们能抵扣吗,我们不是直接用于消费,我们还得给下游客户开发票, 我们承接了下游客户的业务,把承接业务中的餐饮外包,这种情况如果餐饮公司给我开票,我们不能抵扣的话,就相当于重复征税了,现在的问题是外包给餐饮公司的业务,餐饮公司给我们能不能开专票用于抵扣?
老师,汇算清缴表A107012表49行数据变了,导致51行数据变小了,那么主表的22行数据就变了,然后还会改哪些表的数据,还有A107041前一年度的研发还要改吗?谢谢老师
老师,我想请教个问题,像一些建筑企业都有预交增值税的情况,如果我当月算出来应交增值税1000,因为提前预交了300,当月只需再缴纳700,那我算附加税的时候计税基础是按1000算还是700算附加税?
老师您好,我们在9年前租了仓库,当时给了押金,对方也给了押金收据,财务把押金收据装订了,时间比较久了,押金收据估计不太好找,现在房东要退回押金,这个收据原件需要还给房东吗,还有其它方式代替吗
那我前面九个月都是一万多公司都没要我填,那我不是亏了啊,交了2000多的税
那我从这个月填,明年会退给我不
那你可以汇算清缴申请退回 或者现在填写抵扣
那我现在填写下个月肯定不用交了,那之前9个月我可以明年申请退回吧
你好是的,可以申请退回。