您好 出纳的帐/银行日记账=银行的帐;出纳的帐是不是没有加上上期余额呢? 会计的帐=银行的结余数; 假如没有对上,看一下是哪里出了问题,谢谢
老师,财务帐上“银行存款”这个科目的每一分钱都是按照银行打出来的流水做账的,为什么结果财务账面有很大的结余数,但是出纳按照收支做出来结余是负数?
乐老师,按照银行流水,余额做借:银行存款 101482.51 贷:应付账款 101482.51 ;然后有一笔收入做借:银行存款 60700 贷:主营业务收入 60700 ;随后是原先公司全部的支出做借:应付账款-劳务费 贷:银行存款?最后这个分录就有问题了,有收入后余额是162182.51,但是应付只有101482.51,冲减不了。
老师,你好,我系统出来的现金流量表期末余额比货币资金余额少11.71,我看了这个金额是我做的分录收到银行结息,借,银行存款,贷财务费用负数,这个对不对呢,不对请老师指点一下
通过走公帐的流水和有发票的单据,都做在外帐上,做好以后,资产负债表的货币资金是负数且与流水账的银行存款也对不上,但我反复逐笔核对了公帐流水,没有做错,可财务报表的货币资金是负数,这个问题出在哪里呢?如果说是因为不走公帐的发票单据做了帐,但公帐的银行存款数据应该是财务报表和流水报表数据一致才对啊[疑问]
我公司内账就是老板自己直接按照实际发生的收款和付款的日记账,然后汇总每个月的收入和支出出结余,成本费用明细金额就是把每个月的支出归类出来,没有财务软件做账,没有做财务报表,这样可行吗?
(i-19%)÷(20%-19%)=(0.08-0)÷(0.08+0.28)
同行借我们的耗材,按成本价收取的费用,这个该怎么记账呢?
公司采购饮水机费用8010元,赠送客户,这个分录应该怎么做,购进是借:库存商品 贷:银行存款,那赠送的时候应该做收入吗,还需要结转成本不
老师,我登录公司账套显示是2023年第一期,因为后面是代账公司做的,现在接回来自己做的话,我是不是得重新建一个账套做账啊
买车的固定资产最快多久折旧完
老师好,民宿行业购买烟款,起因是因为评星招待评星员,后面没用,老板拿去了,这个该怎么做分录
老师,请问我们从台湾进口半导体设备需要交哪些税种,假设关税:0,成本未税人民币117600,税费怎么计算
老师您好,有员工是3月25日入职的,当月没有计提和发放工作,四月份做了3月和4月两个月(分开)的工资表,并且四月份工作不发放做为押金扣了,这种情况怎么做账务处理
复审纳税信用都要什么资料
老师,个人扣的个税都是公司给交的没有扣个人的钱,这个钱能扣除吗?还是计入营业外支出呢?
老师,您的意思是:出纳当年的收、支发生额必须一分不差的对上会计银行存款当年借方、贷方的发生额是吗?
您好。是的 举个例子:你上个月存了10元,这个月,您赚了100,但是支出了50,那么还剩10+100-50=60元 出纳没对上,是不是把上期余额给漏下了
是的。她不算期初结余的数,要不除非她没有按照银行流水一笔一笔登记
是的 的确要一笔笔的登记,不能偷懒,谢谢