这是一种借款关系,相当于发包方给你们的借款,当然,实际操作中就是预付的工程款,从你们总的工程款里面扣除。
老师,我们的农民工工资是由总包方代发的,我们拿到他们给的农民工工资代发流水怎么记账
老师,我们是建筑总承包企业,替分包方代发农民工工资,有发放的工资表,还用分包方开发票吗?
我们是承包方,发包方帮我们代发农民工工资,这是一种什么关系?
甲方代付我们的农民工工资,我们是承包方,需要和甲方要什么资料呢
请问老师:我们是分包方,项目工地的农民工工资由总包代发,由总包代发的这部分农民工工资,我们需要给总包开具发票吗?
老师,把研发费用,错记到成本费里了,本年和以前年度的都有,应该咋处理
老师,单位招了几个临时工帮忙,这个我怎么给他们支报酬,让他们去税局开劳务发票他们可能要交税,有没有什么省税的方法?
工商年报里面资产状况信息咋写?小白
老师,中午好。收了两个人伙食,200元一个月,预收了2个月,收了802元。多收了一个人2元。然后只吃了一个月,现在要退他们伙食费。我就把402元平摊退给他们了。但是我账做完了。也跨年了。我现在要退2元给她。我要怎么做账呢
物流企业收到发票:电吹风70元和二手服务器配件400元是进办公费还是低值易耗品
老师,我问下我们有个研发费用材料做成库存商品。再把多结转的费用转回来。这分录对吗?
老师您好,劳务派遣公司一般纳税人,选择了简易差额征税5%的税率,还能开6%的全额专用发票吗
请问货物运输电子收款凭证可以当发票使用吗?
老师,我公司收到100万,实收资本90万 管理费用10万 收到款时我都记入了实收资本 借:银行存款100 贷:实收资本100 计算应付管理费时:借:其他应收款 10 贷:其他应付款款-管理费 然后其他应收款冲了实收资本 借:实收资本 贷:其他应收款 付管理费时 借:管理费用 10 贷:银行存款 10 结果其他应付款有余额了,没办法冲了,已经付了,不欠管理费了,您看我哪个环节错了。
老师,现在是老板娘来管超市了,我给采购不直接报销了,我给采购过一遍应付账款对吧,不用其他应付款
那工资薪金也是由发包方申报吗?承包方要付发包方点数,但最后汇算清缴退的是直接退到农民工卡里,承包方还要提供劳务发票,这种情况合理吗