您好 收到的款项入公司账户,可以用来发工资。 但是要跟领导说明。
老师,劳务公司上个月收到预付款,老板都借出来了,然后上个月发工资不多用了现金,然后这个月有收到一些班组的押金,工资我这边不想走现金,直接用收到的押金这笔款走公户发工资,老板拿出去的钱让他还进来或者拿票冲可以吗
以房抵工程款要怎么做账呢,我公司是园林绿化工程公司,甲方付不了那么多工程款出来就拿了一套房子抵部分工程款,但是合同上并没有注明用房子抵工程款的事项,房子也没有过户到公司名下,卖房子的钱全部都转到公司法人私人卡里去了,那这笔款要转回到公司公账上去吗
公司有几个月的工资没有发出来,现在收到几笔款项,可以用公账付款出来吗?代发工资那里又不能注明款项明细
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
老师,我这边有个问题,我们公司在百色,我也是百色的会计,然后我们老板突然给我一个南宁的公司报税,报个税,然后我也不知道该公司有没有开银行账户,有没有流水,我每个月查询都没有开票收入,我就报0税,请问这种情况,我因为需要了解那些信息才能保证我的风险
老师,用一般户收项目款,会有风险吗?基本户用来发放工资,社保,税费扣款,员工报销。
郭老师,我们从个体户公户转款到经营者私户,每个月30-50万,一年500万转到私户,要交什么税吗
其他应付款,预收账款会隐匿收入吗,隐匿收入会影响所有者权益吗
所有者权益怎么做少,所有者权益拿票,做亏一点吗?
老师,如果要求整改2023年度的加计抵减,能不能在今年整改,不追溯到2023年呀
非货币性资产交换,什么时候才用固定资产清理这个科目
无收入,生产成本不结转到库存商品吗
您好,老师,我这边客户分为国内客户和国外客户,然后在国外客户中再细分一般贸易客户,阿里巴巴平台客户和中国制造网平台客户,最后在一般贸易客户下面细分马来西亚,日本,新加坡和中国香港,中国澳门,我这样建立国外客户档案是否可行?有没有不妥的地方?麻烦老师给我一些实务经验,以便我了解怎样进行客户分级和建立档案
A公司的股东是B公司,现在需要把股东换成两个自然人,是登录A公司的电子税务局,采集印花税,选择股权转让就可以了吗?老师
借:应付职工薪酬 贷:银行存款 借:管理费用/营业成本 贷:应付职工薪酬
老师,如果连续把几个月的工资补发出来没有问题吗?每个月人员工资差不多,转几次相同的款项出来,税务那块会查吗?
不会,但是记得报个税哈。谢谢。
个税每月都有按时报,只是因为疫情工资没有按时发,这种情况可以这样操作吗?
其实可以通过代发工资的
银行代发吗?现在是公司用银行app代发的
银行代发 其实您可以计提工资的。
老师可以详细说下怎么去操作计提工资这块吗?有4个月的工资没有发放出来
借:管理费用/营业成本 贷:应付职工薪酬
比如1-4月计提工资 借:管理费用/营业成本 贷:应付职工薪酬 那么发放的时候是:借:应付职工薪酬 贷:银行存款
这样子,应付职工薪酬就平掉了。谢谢
那么实务这块操作呢?怎么把钱转出来?可以作为一笔款项直接转出了,还是按月分开转出来?
您做工资表呀,这样就有附件了,老板签字了,就可以付款,转出款去
谢谢老师
您做决定的时候,要多请示老板,老板同意了,签字了,才行。谢谢