您好 收到的款项入公司账户,可以用来发工资。 但是要跟领导说明。
老师,劳务公司上个月收到预付款,老板都借出来了,然后上个月发工资不多用了现金,然后这个月有收到一些班组的押金,工资我这边不想走现金,直接用收到的押金这笔款走公户发工资,老板拿出去的钱让他还进来或者拿票冲可以吗
以房抵工程款要怎么做账呢,我公司是园林绿化工程公司,甲方付不了那么多工程款出来就拿了一套房子抵部分工程款,但是合同上并没有注明用房子抵工程款的事项,房子也没有过户到公司名下,卖房子的钱全部都转到公司法人私人卡里去了,那这笔款要转回到公司公账上去吗
公司有几个月的工资没有发出来,现在收到几笔款项,可以用公账付款出来吗?代发工资那里又不能注明款项明细
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
公司注册资金5000,已经实缴100W,现在需要追加100W的实收资本,然后两位股东分别出资多少比较合适呢
收到的个税退付手续费 稅申报填写在那里
小李不是公司股东,但给公司转的账备注了投资款,那么应该记账记为其他应付款对吗 是不是其他应付款早晚要退回给他
老师,企业与企业间大额借款可以约定无息吗,有什么税务风险吗
小李不是公司股东,给公司转了账,备注了投资款,代账公司计入了实收资本。但其实小陈是股东,有办法转成小陈付的投资款吗
注册资本1600万,23年实缴1000万,24年没有实缴。请问老师工商年报的股东出资情况怎么填?
开票时显示此用户无当前页面操作权限
同一法人开了一个商贸公司,还有一个建筑公司,商贸公司发票开给建筑公司,建筑公司在开给其他的商贸公司,这样开发票有什么税务风险吗
请问,个税汇算,专项附加扣除住房信息不准确可以吗?
我们公司出口货物的销售发票这个月开了,那本月需要问货代公司索要运费发票吗?申请出口退税需要用到运费发票吗?
借:应付职工薪酬 贷:银行存款 借:管理费用/营业成本 贷:应付职工薪酬
老师,如果连续把几个月的工资补发出来没有问题吗?每个月人员工资差不多,转几次相同的款项出来,税务那块会查吗?
不会,但是记得报个税哈。谢谢。
个税每月都有按时报,只是因为疫情工资没有按时发,这种情况可以这样操作吗?
其实可以通过代发工资的
银行代发吗?现在是公司用银行app代发的
银行代发 其实您可以计提工资的。
老师可以详细说下怎么去操作计提工资这块吗?有4个月的工资没有发放出来
借:管理费用/营业成本 贷:应付职工薪酬
比如1-4月计提工资 借:管理费用/营业成本 贷:应付职工薪酬 那么发放的时候是:借:应付职工薪酬 贷:银行存款
这样子,应付职工薪酬就平掉了。谢谢
那么实务这块操作呢?怎么把钱转出来?可以作为一笔款项直接转出了,还是按月分开转出来?
您做工资表呀,这样就有附件了,老板签字了,就可以付款,转出款去
谢谢老师
您做决定的时候,要多请示老板,老板同意了,签字了,才行。谢谢