您好,是培训费是含税金额,需要计算增值税。
老师,我新接手了个单位,是主营业务收入是租金前会计收到租金是这样记账的,借预收账款,贷 其他应付款—某某摊位 应交税费,不是应该贷主营业务收入和税费么,我不理解她为什么这么做,能帮忙解答吗
老师,可以麻烦帮忙看看这个正确的分录应该是怎么样的嘛?培训费应该做其他业务收入还是主营业务收入啊?
社会培训机构,收的学费是主营业务收入,对应的主营业务收入可以包含哪些项目啊?分录怎么做?
老师您好!我发现我上个月的分录做错了,做成了借:主营业务收入 贷:其他应收款,正确的分录该是借:其他应收款 贷:主营业务收入。对此,我该怎么调整呢
老师 你好,麻烦看下。下面的分录对不对。。先收到现金做了分录:借库存现金44元 贷:主营业务收入38.93 应交税费 增值税5.07 后又开票 借:应收账款44 贷主营8.93 应交5.07 那么最后是不是 做 贷主营业务-38.93 应交税费-5.07 贷应收账款-44 这样么?
郭老师,如果夫妻离婚,男方专项附加扣除填子女教育100%,女方还能填50%,汇算会以哪个来算,
我们没有仓管,各提交人就是部门负责人也是仓管, 总觉得这个流程图不全面, 我们既有先票后款的,也有后票先款,也有报销人垫付的,也有只提交采购,后面出纳零星采购的 请教老师这个流程图怎么修改?
老师你好我单位是个体户,申报代扣代缴显示这个,是哪里出问题了
我这报税实操和老师讲课这页面进来不一样呢
银行承兑汇票背书转让是什么意思?
凭证没有过账会有什么影响
现在办运输公司营业执照可以用住所地吗?
我企业计提和核销电费的时候都统一进制造费用-电费,不分车间,只有在分配的时候再具体按当月工时分到各车间的生产成本中。4月做账原数冲回3月计提的电费10万,并核销3月电费15万,后又计提4月电费20万,制造费用中电费余额25万,请问我分配本月制造费用电费,需要将4月计提的20万按4月工时分配,并且将3月电费差额5万按3月工时分配,还是直接把余额25万按4月工时分配
公司生产蒜米的,开票可以开蔬菜吗?
老师,支付产品的广告服务费可以抵扣进项税额吗,广宣费能抵扣进项税额吗
请问正确的分录应该是怎样的呢?
您好,调整分录,贷其他业务收入-100000*0.13/1.13贷应交税费应交增值税。