同学你好 借银行存款2000.贷预收账款2000,借预收账款1000,贷主营业务收入1000 可以的
老师,9月预收10月租金是借:银行存款 贷:预收账款 应交税费-应交增值税-简易计税 10月份确认收入借:预收账款 贷:其他业务收入 9月收到9月租金借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税-简易计税 这样对吗?
房屋托管公司9月收到租金2000,其中9月应收1000,还有1000是10月的预收款,我可不可以借银行存款2000.贷预收账款2000,借预收账款1000,贷主营业务收入1000
比如我预收客户12个月租金,收12600做分录 借银行存款12600贷预收账款12600 然后我开发票开3个月的,但是我这个收入想一个月一个月的分摊开发票是3150 我做账时可以借预收账款1000 贷主营业务收入1000 应交税费150吗
老师你好。 我们是外贸企业 4月收到预付款 借:银行存款 贷:预付账款 7月收到客户尾款: 借:银行存款 贷:应收账款 确认主营业务收入 借:预付账款 应收账款 贷:主营业务成本 这样可以吗?
老师,9 月开票2000元服务费,这个2000元是一年的,分录是这样吗? 借:银行存款 贷:预收账款-a公司 每月分录: 借:主营业务收入 2000/12 贷:预收账款-a公司 2000/12