这个可以做,这个就是做以前年度损益调整,之前没有做费用吧?
老师你好!我公司(小规模)现在补交2019年一键报警器费用,对方开的发票是公司变更前的名称的,说欠费补交只能开以前公司名称(公司更名至今已经一年),这个发票能入账吗?怎样处理好呢
你好老师想询问一下收到2019年5月份开具的一分普通增值税发票 当时的公司名称是A 在2020年的时候呢 该公司由于名称变更变成了b 但是这张2019年5月份开具的发票是按照当时公司名称A开具的 那么现在2020年了 我还能够将这份发票进行报销处理吗
你好老师,我想一下公司推动销售做了广告,当时对方提供是有一个公司名称开了增值税专用发票,我们现在打钱的时候对方要求打的私人卡号这个怎么处理 当时他们提供专用发票的时候 借:开放成本—开发间接费—广告费—对方提供的公司名称—11428.57 借:应交税费—应交增值税—进项税额—571.43 贷:应付账款—广告费—对方公司名称 现在我们付款的时候打的私人卡这个怎么处理
老师,法人开公司之前买的装载机,已经用了好多年了,今年开了一个小规模公司,然后开的发票是机械租赁费,设备没有发票也没有在公司名下,这个账务怎么做呢
老师你好,去年12月开的专用发票,这个月冲红,只是公司名称更改了,现在冲红之后 再开一份,名称金额一样的发票,对增值税有无影响呢?去年12月的已经申报了嘛
老师你好,公司现在是一般纳税人,之前是个体工商户劳务队,干的活还有150万没给,现在给钱必须打给公户,钱到现在公司,往出支取可以正常支取,税务有什么问题?(当时开票都正常交税了)
老师,没有往返车票,外地的餐费和住宿费可以做福利费吗?
请问老师,24年暂估的固定资产发票没开进来,这个月汇算清缴是不是把计提的折旧费调增,譬如计提了10万的折旧,把这10万调增,按10万的5%交企业所得税啊?
老师这题没搞懂帮忙解析一下
合伙企业需要报工商年报嘛?
老师这题没搞懂,帮忙解析一下
商贸公司买进茶和包装,开进来发票分别是茶*六堡茶和纸制品*茶叶包装两种,卖出去带茶的包装时候该怎么开票呢?发票上分类编码怎么选?
2021年和2022年所得税按多少交
老师,修改财报有什么需要注意的地方以及勾稽关系?我知道的两点,不知道对不对,资产负债表:未分配利润期末➖期初利润表本年净利润;往来款余额不超过收入30%;提供给银行的财报,净资产需要调成3000万,实际净资产才十几万
你好,一般纳税人企业,公司名下有台车卖给个人,开的普票,价税合计2万,印花税报买卖合同吗?印花税计税金额按2万报还是按17699.12报?谢谢
想税前扣除就需要去纳税调减之前的申报表,汇算清缴
2019年没做费用,那现在做分录是不是 借:以前年度损益调整 10000 贷:银行存款 10000 借:应交税费-应交所得税 2500 贷:以前年度损益调整 2500 借:利润分配-未分配利润 7500 贷:以前年度损益调整 7500 这么做对吗老师?然后调整年度企业所得税汇算申报表?
借:应交税费-应交所得税 2500 贷:以前年度损益调整 2500 一般是不做这个,
实际交税才做,后面有退税这个才做,
谢谢老师
好,我先回复别的学员了