你好,同学,具体是什么税费呢
老师,我们收了客户的代垫快递费,但是快递公司只开发票给我们公司,现在客户要我们开快递费发票给他们,我们应该怎样开呢?
请问有公司帮我们代垫了税费,现在我们要还给他们,我们应该怎么做分录?
我问下,我们公司帮其他公司代加工饲料,他们提供原材料,我们加工好后,他们支付加工费给我们,我们应该如何做分录
我们是供应商超市给我们代付了职工工资,垫付的工资已经从我们的货款中扣除了现在说只是帮我们垫付我们要把他们垫付的费用开发票给他们
其他公司帮我们代为支付了房子水电物业费 他们收到了发票 现在我们需要付给垫付的公司 请问垫付的公司可以给我们开房租水电物业费吗?
收外国客户的预付款,包含了运费,因为不知道运费是多少,多收的,最后结算完以后多收外国客户670元,这670元计入营业外收入科目吗?
现金返利没有开票也要缴纳增值税吗?
老师,更正了24年2月的个税,但是不能申报,提示往期的需要重新记税,我如何把24年2月的申报了,接下来咋操作
老师,我们用的金蝶正式版会计软件,在录入固定资产卡片折旧费用科目时筹建期设置了管理费用,开工后能再设置成制造费用吗
费用化研发支出不是已经计入管理费用了吗,为啥还有
公司找个人做劳务,没有发票 这种情况怎么弄?个人可以开给公司吗
给员工献血补贴200元如何做会计分录及要交个税吗?
我们是一家物流公司,总公司每个月在我们的收入提点33%,剩下的提成转给我们,但是他们是转给我们私人账户的。这种我们个人以什么备注转到公司账户,作为公司收入。
请问收到专票3000元,预付3000元,实际每月发生百多,或者3百多,怎么做账,分录怎么写?
老师,公司招聘了几个大学在校研究生实习,按月给他们发放工资,估计要持续半年左右,请问这笔支出可以列在正式员工的工资表里作为成本费用支出税前扣除吗?
是增值税。对方扣税款是从个人卡上扣的,如果他们做其他应收款或应交税费,我们这边的处理方式是不是也不一样?
你好,你们应该做应交税费
那如果对方也做应交税费不是重复了吗
对方不应该做应交税费,对应应该做其他应收款
对方是个光伏发电站,因为政府的文件要求从去年十月开始要完成收购,但我们直到今年七月才签了收购合同。所以对方公司把去年的收入转给我们。当时他们是去税局代开的专票,不是应该做应交税费吗?
你好,同学,这部分钱你们是不是要给对方,实际税费你们承担
是的,因为他们把相关的收入也转给我们了
对呀,所以对方就是代垫款,所以挂应收,你们做应交税费
但当时他们并不知道会被我们收购,正常情况下不是应该入应交税费吗?
你好,同学,那他们就应该计入应交税费,这部分税费对于你们来说,不是应交税费,是收购价款的一部分
那就是说我们不需要再把这笔税费还给他们?
你好,同学是的,不需要的
如果他们当时做其他应收款,我们就把转给对方的钱入应交税费是吧?
你好,同学,对的,如果是他们垫付的就这样做