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老师,请问:假如10月银行支付10_12月房租3000,10月分录借方预付账款_房租,3000银行存款3000,10月销售费用-房租1000,预付账款-房租1000,11月和12月分别和10月一样分录1000,结束了,对吗?

2020-10-29 22:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-29 22:55

你好 对的 是这么做的

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快账用户9256 追问 2020-10-29 22:57

老师:买办公室台式电脑花了2900,如果入账

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齐红老师 解答 2020-10-29 23:03

借管理费用或者固定资产贷银行存款

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快账用户9256 追问 2020-10-29 23:13

费用,知道,关键纠结要不要入固定资产争取一点,虽然今天不大,但是是公司资产。如果算资产,怎么入账折旧

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齐红老师 解答 2020-10-30 00:27

按月折旧 最低三年 你要一次抵扣去填写固定资产加速折旧

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快账用户9256 追问 2020-10-30 09:57

老师固定资产折旧和上面那个房租每月分摊掉,道理一样吗?

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齐红老师 解答 2020-10-30 10:17

你好 是的 是一样的

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快账用户9256 追问 2020-10-30 21:36

但是房租那个摊销完就完了,固定资产税务上汇算清缴要怎么填的吧

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你好 对的 是这么做的
2020-10-29
你好 第一个没分摊,一次做了 第二个是支付了,按月分摊,符合权责发生制
2022-09-26
你好 支付的是1-6月份的可以
2020-12-11
你好,可以的,发票附在你当月收到凭证的后面就行,你当月不是有红冲暂估,然后再做发票的做这个凭证后面。
2021-09-26
您好 摊销的时候 借:管理费用-房租 不含税金额按月摊销 贷:待摊费用—房租 次月收到发票 借:管理费用-房租 不含税金额按月摊销 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:待摊费用—房租
2020-08-05
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