你好 借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资 借应付职工薪酬 贷库存现金
老师,甲方有一笔质保金未付给我们,然后年底他们要结账,就让我们把这笔钱转给他们,然后他们再把这笔钱转给我们,相当于钱并没有付给我们,这分录我要怎么做?
公司帮别人代缴得工资,社保的钱,钱是付给我们的这笔钱怎么做分录
别人付钱给我们让我们帮他代缴社保,然后我们又以工资的方式扣除社保以后发给他,这笔账怎么做哦
我们是劳务派遣公司,给一个建筑公司代理给他们员工发工资已经社保个税,每个月我们先给他开票然后他们给我们转账,然后我们扣除管理费用以后剩下的工资直接转给员工(员工都在我们公司名下),社保我们代交,个人部分也是代扣代缴,个税也是代扣代缴,(从到账的资金直接扣除),具体分录该怎么做呢?感谢老师们感谢
我们是劳务派遣公司,我们先给对方建筑公司开票,然后他们转账,到账后我直接减去个人社保单位社保个税后剩余的款给他们让他们自己发工资了,这个分录应该怎么做呢?应付职工薪酬里面包含个人社保吗?我做的分录应付职工薪酬里面含了个人社保,实际是我直接扣除个人社保后退给了他们的纯工资,金额到底该怎么写呢?
老师,我们是货物代理公司。开运输费是6%还是9%吖
老师,当月要是没发工资,是不是不应该申报个税
上班没有事做,我要干啥,领导还在旁边,我不知道做什么
郭老师,在线吗?有问题想咨询您~
请问电话费发票抬头是个人能报销吗?
您好老师,对方开错发票了,我们已经认证了,她家自己红冲了,也没让我们开红字发票确认单,他们又开蓝字发票,这样对吗?
老师,2024年5月16日购买的冰柜,原值13700元,折旧按8年,截止到2025年6月,净值是多少?
搬迁工厂,租的厂房,购买的电线电缆计入什么会计科目,分录怎么写
汇算清缴企业选不了A108010表是为什么
老师:我公司为建筑公司,2024年开具一张140万的专票,未收到钱,对方也未抵扣,请问现在可以作废这张发票吗?有什么税务风险?
不是我们自己的员工,他付钱给我们的时候怎么做,我们只是帮他们代缴社保
你好 不是自己员工 那你都以工资形式发放了 工资 。 还买了社保 也得按自己员工处理分录了
那他付给我们钱的时候怎么做呢
你好 你们自己做现金来处理。 你看我给你处理的现金 。