同学你好。旧账扯不清的就先挂着。新账从头开始记就可以了。主要看老板的意思和账乱到什么程度。
老师,你好。我遇到一个问题,希望老师能用你的专业帮我解惑。就是我们四个人一起出钱成立一个公司,四个人都一起上班。ab负责电话销售,cd负责运营和完成订单。如果ab没有专业知识,如果电话客户,遇到问题,也是要cd解答。等ab接单了,去客户那里交接资料回来,就交给cd做,接下来工作全部都是cd负责。大家的底薪是一样的。现在就是其中bd合伙人认为大家都是老板,工资一样,按上班小时计算工资,但是ac觉得应该底薪加提成。因为ac距离公司很远,本身成立的时候就说好她们上班时间短些,和周末不上班。但是bd家离公司很近,他们都会来公司上班,如果按照上班时间来计算,a觉得不合理,因为公司的订单几乎都是她接回来,但是她上班时间比较短,按照大家一样底薪给,那么她小时数就少了,拿到的钱也会少。我也觉得合理。老师,请问这个情况,怎么样分配好呢?
老师我是新手会计求问: 首先介绍一下我们公司是旅游公司,目前还在筹备中,没营业没收入 1.现在公司付的大的款项我都是挂的预付账款,有票的走的在建工程—工程,还有些零碎的没票有的在建工程—其他 2.租别人的土地流转走的其他应付款,这个需要开票吗,没有票可以分摊到费用吗 3.还有一些比如办公费用,烟酒啊,其他小东西没票我都放到其他应付款—费用,没票没入管理费用,后期这是都要怎么操作 4.公司往来款需要做账吗?(老板跟我说不用不用做账,进一笔出一笔这样走的,但是走账的又转了手续费,我目前账是这样做的,进的时候,借银行存款,贷其他应付款,出的时候,借其他应付款,贷银行存款,不知道这样做可不可以) 5.公司报税系统比如8月报7月的税,里面有一项工会经费的应该是报工资的,我都是报的6月工资,因为7月发的6月工资,我做账也是做的6月的,7月工资没发所以不知道实际是多少,有时候会有调整,这样我报税系统报的是不就不对,那要怎么更正) 6.报个税的时候工资跟实际报的不一样有没关系,差别不大,因为发的时候可能有加班费,报的时候没算,如果这个月没发工资要报个税吗,2个月一起报就超过了5000这个要怎么处理
老师,我们这有个公司跟法人借了40万,如果年底要平账,这个怎么处理好一些?假如公司有很多收入来源,如果用这个收入去还钱,那么取得这个收入会有个增值税,还会涉及到企业所得税。如果说法人不需要公司还钱了,那这笔欠款走营业外收入,还是要交5%的企业所得税,这样理解对吗?还有一种情况是我大概看到有人建议说这笔钱可以由债权转股权,就是转为法人对公司的投资,因为公司目前没有实收资本,那可不可以入账为借其他应付款贷实收资本?这种情况是不是只交个实收资本的印花税,现在是减半政策的话是万分之二点五,我这么理解对吗,而且这三种方法利弊如何,老师能给些建议吗,因为我不懂税务筹划还有预警风险的,老板就是想省钱少缴税,这个该如何处理好一些?
老师们,我今年7月份找了份工作,一家工程检测技术行业的公司,成立15年了,前面换了4个会计,都不专业也不负责任,我和一个比我大3岁的男会计都通知上班,是我自降了要求做会计助理,这个男会计是财经大学的本科学历,所以这家家族企业的财务总监比较更信任他一点,让他主要外出办结算,协助总监核对一些流水账,还有就是审查一遍我的账,有什么问题多和他沟通,就从7月份开始因为前任会计没有交接的原因我们一直都很好地沟通配合着,他主动要求审批发票报销单,但是最近几天明细感觉他不对劲,他审核的发票也不仔细,员工报销的发票有许多张,有一张是没有发票的但是他就签字了,出纳也付了钱,最后和员工要这张只写了收据的发票员工说绝对要不来没有发票,前天我们公司统一开会核对了19年及20年的合同台账,发现了许多问题,有2个问题跟他探讨问了一下,但是他反质问我怎么办,他倒是说了解决办法,但是最后当着其他同事的面又半开玩笑地说我不要胡做调整,我就生气地说了不是跟他商量着怎么就胡做了?从我们俩7月同时进公司还花钱请了2个税务师做指导,我们平时有问题都能随时咨询,说实话就算不问他我也可以咨询税务师和会计学堂,请问老师我以后怎么待他?
目前我在家待通知的原因是,公司从成立以来二老板的媳妇一直任公司会计和出纳,前段时间我还没有接账,(很庆幸自己没有交接工作)大老板暗查出来了,二老板媳妇挪用公款二百多万,前短时间,大老板从二老板媳妇手里要回了公章和其他,目前这样的乱账,大老板选择了合谈,今天我给打电话,大老板说,谈的差不多了,这是什么情况?!我要是去上班了,这个账该怎么样结转??坏账怎么处理?新账怎么建立??[抱拳][抱拳][抱拳]
我们是房地产企业,年底要交一批房子,收入确认的要求和需要提前准备的资料有哪些?,收入确认的注意事项,涉及的税种以及纳税义务产生的时间有相关资料解说吗?另外,收入和成本分摊需要哪些底稿,土增清算的时点,如果年底交房确认收入是否需要进行土增清算,还是所有房子交付完毕,土增一起清算呢
收到重点人群补贴退税款应该怎么做账务处理呢
老师,我们公司现在要做股东更名,就是把a股东换成b股东,a股东之前占股百分之59,请问,我们公司现在要怎样缴税,怎么计算要交的税款?
老师,公司注销我们其他应付款200多万呢,也没有那么多的现金,转入营业外收入交太多钱了怎么办?都是跟总公司借的钱
6月份税局已扣缴4月工资个税,5月份发放工资时没有扣掉个税,直接发放了,分录是:借:应付职工薪酬 10000 贷:其他应收款-社保 1260 银行存款,8740,没有从工资里扣掉的个税还需要处理吗
老师,供应商收我们的运费系统应该怎么做账,发票怎么做账
新建的厂房6层在23年已经入固定资产,后期发生的装修费可以转到长期待摊费用吗?按月摊销,摊销几年合理(金额150万元) 你好,可以的。 这个企业可以按预计使用期限来摊销。 还没装修完,后期慢慢开票付款 你好,你可以入长期待摊费用,完工后再摊销 后期还得付款,目前在在建工程着呢,后期转摊销可以吗,今年完事 你好,可以的。操作没问题了。 一共得有200万元装修费用 你好,可以后期转摊销。 我们有时怕税认定我们故意这部分不交房产税呢,我跟税务说了,房子都使用,了我们正常交房产税了,后期装修就应给是长期待摊费用了,按月摊销。 你好,是的,没问题的了。 厂房建设已经完事了,后期发生外网施工及管道更换,是不是可以不计入房产原值,那计入哪个科目比较好, 你好,这些以前是有管道的,现在只是更换是吗
老师 转出未交增值税有借方余额 是有留抵吧 还用再转到未交增值税吗
贸易公司注册在甲地,办公室及办公人员都在甲地,但是仓库在乙地,发货由乙地仓管把货物发出,纸质单据交给甲地的销售人员,及财务人员做账开票,这个情况属于异地经营吗?
老师,您好,请问在金蝶账无忧里面,如何调出报表年报表,谢谢