你好,你的资产负债表两边不相等
老师,帮我看看这样做行不行,符不符合规矩
老师麻烦帮我看下这个表我填对了吗?是不是可以选择13行符合小型微利企业减免所得税
老师,您帮忙看一下+200基点符合,为什么上浮20%就不符合。视频上没有细说
老师好,帮看个发票跟附件,是不是不符合
老师麻烦帮我看一下这样结转成本行不行,合不合理?
老师,我想问一下,生产型进出口公司生产出来的产品,如果在国内销售,这一部分的销项税是不是也需要进项抵扣,如果当月进项不足抵扣国内的销项,次月或者之后是不是还需要再去抵扣,如果是这样的话,我想问一下最长的延迟抵扣期限是多长时间?
您好 老师 增值税是按照差额申报,水利基金缴税 申报时收入能按差额申报吗
1. 我司购买材料共77778元,银行已支付,专用发票未到。材料直接送加工厂代加工。 2. 加工完成支付代加工费42700,银行支付(含加工费38685元,材料费3267元,运费111元,纸箱费637元) 3. 产品完成及收回剩余材料(约25000元)入库。 请问老师以上3如何做分录与月末结转?
老师好,发生业务招待费300万元,这个题的答案是不是错的
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
老师银行收到的约定转存是什么
对公户购买黄金如何做账
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
老师,那些位置需要修改的,麻烦告诉我
你让这两个黄栏次额的期末数字相等就可以
老师,我是第一次做这个表,可以帮我修改一下吗
因为我没有科目余额表,没办法做
你就告诉我现在那些需要修改的
你可以随便改,只有两边最后资产总额相等就可以