同学你好!这个的话 借:管理费用 贷:其他应付款-陈某
您好,老师,我司(A公司)为集团公司下属的一个分公司,小规模纳税人,A公司6月份正式开业,4月份时有产生一笔设计服务费,当时是集团另一家分公司(B公司)帮A公司代付的,一直没有发票,在8月份时我做了这样一笔分录:B公司代A公司预付设计费,借:预付账款-供应商 25000,贷:其他应付款-往来款 B公司 25000,到现在9月份才收到供应商由税局代开给A公司的普通发票,税率和税额都是***号,价税金额25000,现在我要如何调整账务?凭证分录怎么做?期待您的回复
老师,小规模纳税人企业,开办初期发生一笔代办证件(营业执照,基本户等)费用。款项由公司员工陈某代垫。怎么做会计分录呢?
W公司是一家产品制造企业,适用13%的增值税税率,原材料按照实际成本计价,2018年度W公司发生如下业务:(1)1月1日从银行借入笔300万元的生经营用资金,期限1年,年利率5%,该笔借款每月月底计提利息,每季度末支付一次利息,到期还本。(2)4月1日从供商采购批产用料;增值税专用发票上注明的价款为80万元,增值税税额10.4万元,双方约定的折扣条件为2/10,1/20,N/30。采购过程中对方代垫运杂费5万元。W公司于4月8日支付了采购款。假定计算现金折扣时不考虑增值税。(3)4月10日,上述原材料用于企业一项仓库的改扩建。(4)仓库扩建过程中工程建设人员的薪酬发生情况如下:基本工资费用12.5万元,企业代垫职工医药费0.5万元,企业代扣代交个人所得税2万元。要求:根据上述资料,编制会计分录。(金额单位用万元表示)
小规模企业,平时经济业务的发生,例如:开办公司,代办营业执照、刻印章这样的费用产生,收到对方开出的增值税普通发票(免税),由个人代垫的,没有从对公户转账,要怎么做会计科目账?
老师,这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱,5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了,5月份也已经支付给人家这些钱了, 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱
老师,比如承德避暑山庄 他给别人开发票增值税率是多少
朴老师,其他应付-1000,记成了其他应收-1000,这样对资产负债表和产生的结果是什么影响?
老师,想问一下,一个微信每个月向不同人,大概每个有都有100或者200人转账,转账一个人200元,长期这样会不会有风险
客户交来的其他应付款保证金,已代客户交了交易手续费抵消了应该怎么做账,请教一下
小规模纳税人差额征收,全额开票 开了1000元的票,工资900元,雇主责任险50元,入账分录怎么写
公户收到之前上年私户的借款15w,怎么做账,上年私账写管理费用_业务招待费。公账没做这个分录
你好。我想问下,我们老板的朋友有一个应收款直接让别人转到我们公司对公账户,现在要我们再转给他们,这个账应该怎么走啊。可以直接转吗
运输公司2024年5月成立,老板购车开给他个人的,没有开到公司,,给老板签租赁合同,一月4000元,那不是老板要开发票租赁发票给公司
资产负债表的年初余额 是要填上个月的余额吗 今年5月才开业的 还是不要填
中级考试中让计算现金流出量的现值,我不直接计算这个金额,我先计算净现值,然后应用净现值等于负的现金净流出量的现值可以吗,这样能得分吗
老师,我也是这么做的。但是标准答案是: 借:管理费用—开办费 贷:长期待摊费用。
可是开办费 未必都要计入长期待摊费用呀 可以直接计入管理费用的
谢谢老师
不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢